您好,因?yàn)樵趨R算清繳的時(shí)候,是要調(diào)整收入的,所以到時(shí)候就一致了。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)要注銷(xiāo),有固定資產(chǎn)清理,報(bào)表上沒(méi)有顯示收入,申報(bào)增值稅是又有這筆收入,這樣不是報(bào)表和申報(bào)表不一致對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)清理這筆分錄對(duì)嗎?是自己開(kāi)票的,增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上收入能一支嗎?
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請(qǐng)表上的金額與利潤(rùn)表上的收入金額不一致 ,這樣對(duì)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
老師您好,因?yàn)槠髽I(yè)有固定資產(chǎn)清理,,申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),在所得稅申報(bào)表中的收入和利潤(rùn)表中的收入不一致的話(huà),這樣沒(méi)事吧?(所得稅申報(bào)表中的收入,加了固定資產(chǎn)清理帶來(lái)的不開(kāi)票收入,而利潤(rùn)表中的收入就是賬上的收入,不含固定資產(chǎn)清理時(shí)的不開(kāi)票收入)
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,賬上有出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)記入收入,賬上記入固定資產(chǎn)清理,那賬上收入和申報(bào)表上收入不是不一致了嗎?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
怎樣調(diào)整收入??賬上一直在固定資產(chǎn)清理那個(gè)科目的
好,打開(kāi)匯算清繳的表格,里面有一個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表在里面,直接調(diào)整收入,你就能看到調(diào)整這兩個(gè)字。
您就能看到調(diào)增這兩個(gè)字。
還有老師我公司開(kāi)了銷(xiāo)售固定資產(chǎn),那個(gè)增值稅申報(bào)銷(xiāo)售貨物那欄不可以填寫(xiě)數(shù)字的,我應(yīng)該怎樣處理?
您好,不可以填寫(xiě)數(shù)字是灰色的嗎?那是因?yàn)槎悇?wù)局沒(méi)有給你開(kāi)通這個(gè)功能。你可以先給他打電話(huà),問(wèn)一下怎么去讓他給你開(kāi)通,一般都是拿著資料去大廳提申請(qǐng)。