你好 銀行回單就可以的 投資款乘以萬分之五減半,如果是小規(guī)?;蛘呤切⌒臀⒗髽I(yè),在這個(gè)基礎(chǔ)上還可以減半
收到實(shí)收資本需要交印花稅么
實(shí)收資本怎么交印花稅,之前的實(shí)收資本沒有交印花稅,需要怎么處理?
老師請問一下交實(shí)收資本需要什么附件?實(shí)交實(shí)收資本后需要怎么交印花稅?
老師,實(shí)收資本什么時(shí)候需要交印花稅?
老師現(xiàn)在實(shí)收資本,還需要驗(yàn)資嗎,需要什么流程嗎,還是直接記實(shí)收資本,交印花稅就好了
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
是在電子稅務(wù)局申報(bào)繳費(fèi)還是怎么走流程呢?
你好,電子稅務(wù)局里面有一個(gè)財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào),里面有一個(gè)印花稅在這里面申報(bào)。