沒開票的話,就按900入賬就是了
老師好,我們跟客戶收款的。銀行說要跟我們簽協(xié)議,我們收1000元,客戶只要付900元,請問我們跟銀行簽協(xié)議時,要注意什么?謝謝
老師,請問我們要收客戶1000元,客戶是刷卡的,我們實際只收到900元,該怎么做賬呢?
老師我們賣給客戶飼料,本來應(yīng)該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說扣了我們20元皮重,我應(yīng)收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
老師,我們銷售1000元,客戶實付900,請問怎么開發(fā)票
老師,收客戶手續(xù)費怎么做賬,例如,客戶刷卡我們額外收了100元手續(xù)費
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行???
老師,應(yīng)收應(yīng)付對沖,總資產(chǎn)為什么不會少去的?
沒開票,我們是銷售房子的,這么入賬到時候辦貸款的時候金額會不對,該怎么做賬呢?
沒搞懂,那為啥只收900呢?