跨地區(qū)提供建筑服務 一般計稅項目外地預繳的2%稅款 回本地繳納全部稅款9%的時候可以抵扣的
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師:請問一下,跨區(qū)域經營項目(一般計稅項目),在施工地以10萬元預繳增值稅(2%)1834.86元,附加(增值稅12%)220.19元,印花30元,個稅458.72元,企稅183.49元,回公司抵扣進項發(fā)票后當期應繳增值稅(2600-已繳1834.8)765.2元,附加是765.2x12%嗎?附加還需要扣減已預繳部分嗎?
掛靠公司異地工程項目需要預繳2%增值稅,還有7%的工程款銷項需要抵扣大概是25142.3元,如果掛靠公司需要掛靠人開68%材料票的專票稅點是13%,進項大概是30627.08元,這個留底差額后面怎么處理呢?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預繳增值稅,這預繳中有可以抵扣的勞務和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
你好,外地公司甲公司在我地承包1000萬工程,分包500萬給我公司,我公司代甲公司繳納500萬預繳2%稅款,工程結束后,我公司開票500萬給甲公司,請問我公司可以抵扣2%稅款嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉,什么情況下下不用結轉
老師,為什么d是對的
老師應收票據(jù)如何做賬
本地繳納7%,異地繳納2%,那我本月進賬發(fā)票只能抵7%?不能抵扣9%?
你外地預繳2%和本地補交的7%合計是你的9%銷項,與你進項無關,你進項通過增值稅認證平臺抵扣,進項超過銷項稅額不用交稅,進項低于銷項稅額正常交稅!沒有稅率限制,看你本期認證抵扣了多少而已!
那本月只要繳納9%的稅額,還是繳納11%稅額隔月再返還2%稅額?
打個比方吧? 你本月需要開票100萬 你外地預繳2萬稅款 本地申報的時候按照9申報減除外地預繳2萬按照7萬繳納? 同時你本月有9%的進項 你本期就無需繳納? 反之你只有6%的進項 你需要繳納3%? 都是當期抵扣 不存在11%也不存在什么返還