你好,對的,是這么做的。
老師,我想問一下有一家公司已付款未開票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷,我在工商年報(bào)平臺查詢注銷的截圖,還跟對方要了清稅證明這兩個做附件,把賬調(diào)為借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊地在一個市,然后項(xiàng)目又在一個市,那我開發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個人薪金申報(bào)那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開發(fā)票,提示第一行商品簡稱不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請檢查! 但我們這么多年開發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計(jì)入什么會計(jì)科目?
老師,請問關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問 答案是恰當(dāng) 這個對應(yīng)的增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的哪一條
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,不是代理公司的會計(jì),一個會計(jì)能同時報(bào)兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
老師 經(jīng)營所得稅22年500萬以下也是免稅的是吧 是不是開票計(jì)收入 不開票可以不計(jì)收入 只走成本費(fèi)用呢 老師
經(jīng)營者得沒有免稅政策。
你賬上做了無票收入嗎?那你這樣的話,你會不會收入小于成本?
沒有做無票收入 ,都是剛成立的公司 都沒有申請發(fā)票 我想問的是如果沒有申請發(fā)票 是不是就只做成本費(fèi)用就可以了 老師 合伙企業(yè)是沒有免稅政策的是嗎?就是開票收入金額減成本費(fèi)用差額交3%交經(jīng)營所得稅是嗎 老師
沒有做收入,直接做費(fèi)用就可以的,別做成本。
合伙企業(yè)如果是小規(guī)模的,可以免增值稅3%的普通發(fā)票。
老師 可不可以理解為3%的增值稅普通發(fā)票就叫經(jīng)營所得稅 如果一直沒有申請發(fā)票 就可以只做費(fèi)用就可以了
如果是小規(guī)模的話,可以這么理解的,還有一個還有印花稅。
可以的,可以這么做的。
但是有風(fēng)險(xiǎn)的,你一直有成本,沒有收入,這種有風(fēng)險(xiǎn)屬于隱瞞收入。
老師 我們成立了三個合伙企業(yè) 合伙企業(yè)都是股東和企業(yè)組成 現(xiàn)在是每個合伙企業(yè)都是股東和企業(yè)酬資到合伙企業(yè) 請問到基本賬戶的資金我應(yīng)該怎樣記賬呢 老師
都是股東和企業(yè)組成,是不是有個人,個人還有企業(yè)
借銀行存款貸實(shí)收資本,如果是投資款。
老師 還有個問題 小規(guī)模納稅人 開專票會出來一個二圍碼 可以去稅局領(lǐng)專票是嗎 開專票的操作是不是公司的開票人操作就可以了
是紙質(zhì)的嗎?如果是的話可以的,這個在電子稅務(wù)局一般都是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者是辦稅人,或者是法人,有這個權(quán)限,我要辦稅,發(fā)票管理,發(fā)票代開在這里面。
完成就有這個二維碼了 去稅局掃碼取就可以了是嗎
是的是的,是這么做的。