? 你好;? ? ? ? ? ? ?只是檢測(cè)服務(wù)的話; 那么就是按6% ; 這個(gè)可以的??
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品100件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),乙公司適用的手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率為6%。乙公司沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司。至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元。 (3)12月1日,甲公司與乙公司簽訂為期3個(gè)月的裝修合同,合同約定裝修價(jià)款為100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付。2019年12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;乙公司履約進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅款,截至2019年12月31日,甲公司為完成合同累計(jì)發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元:提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬(wàn)元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元,提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅)2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅20%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元④月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購(gòu)進(jìn)的如下貨物丟失:從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件去失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品A丟失,成本3.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)
三現(xiàn)份四仁確認(rèn)為投資性八人提供的相關(guān)輔助服務(wù)在整個(gè)龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適銷服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:甲公司與A公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同約定裝1為9萬(wàn)元。2022年1月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后確定,該項(xiàng):2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本20元估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本60萬(wàn)元。假定該項(xiàng)勞務(wù)厲于在一段時(shí)間照專業(yè)測(cè)量師實(shí)際測(cè)量的完工程度確定履約進(jìn)度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為10%。甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)瀏其有權(quán)新1乙公司支付的購(gòu)貨款項(xiàng)。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)15C件20萬(wàn)元(不含增值稅)對(duì)外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),當(dāng)日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開(kāi)具的100件己銷商牛四~件術(shù)交。臺(tái)公口技復(fù)到進(jìn)發(fā)文付價(jià)款\司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件金折扣時(shí)不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測(cè)其有權(quán)獲取的對(duì)價(jià)金1支付的購(gòu)貨款項(xiàng)。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)150件,合同約萬(wàn)元(不含增值稅)對(duì)外銷售,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi),每件商品實(shí)日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開(kāi)具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為2000萬(wàn)元,增值稅稅額為260萬(wàn)元,銷服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價(jià)為300萬(wàn)元,成本為250萬(wàn)元。甲公公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認(rèn)條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)修業(yè)多相關(guān)會(huì)計(jì)處運(yùn)正聯(lián)的到②口2勢(shì)務(wù)收入:一#
老師好,我公司是一般納稅人,稅率為6%,有個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目一共53個(gè)樣品,單價(jià)為150元/個(gè),共金額:7950元合同上注名檢測(cè)公司必須提供6%增值稅發(fā)票,這種寫(xiě)法可以嗎
深圳華潤(rùn)安裝設(shè)計(jì)有限公司為試點(diǎn)一般納稅人,增值稅采用一般計(jì)稅 方法。本年8月辦理出口退(免)稅認(rèn)定手續(xù),設(shè)計(jì)服務(wù)的征退稅率為 6%,無(wú)期初留抵稅額,本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)8月3日為上海某公司是供安裝服務(wù),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明 金額200萬(wàn)稅額18萬(wàn)元,款項(xiàng)已收。 (2)8月10日,為境外某公司提供動(dòng)漫設(shè)計(jì)服務(wù)?!都夹g(shù)出口合同登 記證》上的成交價(jià)折合人民幣60萬(wàn)元,款項(xiàng)已收。 (3)8月15日,購(gòu)入一臺(tái)專用測(cè)試設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明 價(jià)款100萬(wàn)元,稅額13萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 (4)8月11日,支付某律師事務(wù)所(一般納稅人)法律顧問(wèn)費(fèi),取得 增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅額6萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支 付。要求:計(jì)算該公司本期免抵退稅額。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
老師,但我們知道對(duì)方檢測(cè)公司是小規(guī)模納稅人,怕對(duì)方提供不了專票,想讓他們承擔(dān)這個(gè)稅的話,要怎么算呀
?你好 ;? ? ? 小規(guī)模也可以提供專票的; 都可以自己開(kāi)專票的??
如果對(duì)方開(kāi)3%專票,那他必須提供15450元發(fā)票,如果提供不 了專票,那只能開(kāi)一張免稅發(fā)票8400元發(fā)票,對(duì)不。
小規(guī)模只能提供3%的專票呀。是不是開(kāi)具了3%專票,就不能享受免稅了呀。
?你好 ;? ? ? ?是的;開(kāi)專票3%據(jù)實(shí)繳納稅費(fèi)了。 就不免稅的? ?
老師,那我前面說(shuō)的那種算法可以不
?你好;? ?是的; 可以的; 你要注意? ? ?免稅小規(guī)模這個(gè)即可;? ??
老師,你說(shuō)免稅小規(guī)模這個(gè)即可是什么意思,怕星期一就要扯這個(gè)事了呀。
?你好;? 就是小規(guī)模? 目前是連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷售不超過(guò)500萬(wàn)可以免增值稅和附加稅的 ; 開(kāi)專票不免增值稅 按3%開(kāi)票? ?;這個(gè)你要注意看對(duì)方收取了 稅點(diǎn)沒(méi)有; 如果不收?。? ?對(duì)于你公司來(lái)說(shuō) 假如你是一般納稅人肯定要專票的??
因?yàn)榫团聦?duì)方不承擔(dān)開(kāi)專票一事,所以咨詢老師一下,如果不提供專票,那只能把7950元的稅金直接加到總金額里去了,如果可以開(kāi)3%專, 那檢測(cè)公司必須提供含稅15450元專票給我。這種理解對(duì)不
?你好 ;? ? ? 那你合同就得約定好; 到底是按什么來(lái)開(kāi)票;? 如果你要求按6%稅點(diǎn)開(kāi); 對(duì)方是小規(guī)模也開(kāi)不了6% 的;? 只能按3%開(kāi)票哈? ?是的?
是的。只是讓我這邊起草合同,我們只能說(shuō)按6%提供專票,如果提出異議,再按上面算法來(lái)與他們討論了。并且合同金額了要按此金額改變,老師這種理解可行不、
?你好 ;? ? ? ? ?可以的; 但是你要注意下 對(duì)方是什么類型 ;? ? 條款要列清楚? ?
老師,沒(méi)理解你這句話,主要自己沒(méi)經(jīng)歷過(guò)這些,能不能再與我說(shuō)的通俗一些,謝謝老師
?你好 ;? ? ? ? 意思就是你 你可以要求開(kāi)6%專票;? 如果對(duì)方開(kāi)不了。? ? 只開(kāi) 3%專票; 那么 對(duì)方要給你 補(bǔ)稅點(diǎn)給你 ; 意思就是 你可以要求對(duì)方把 3%少開(kāi)的稅點(diǎn)補(bǔ)錢(qián)給你或者是從要支付的款項(xiàng)扣除這 3個(gè)點(diǎn)稅款? ?在支付款給對(duì)方? ?
老師,如果對(duì)方只開(kāi)3%專票,如何從支付款中扣除此稅點(diǎn),感覺(jué)自己不會(huì)算了
你好;? 你到時(shí)跟對(duì)方 約定; 你可以用? 應(yīng)開(kāi)票的金額 *3%稅點(diǎn); 把這個(gè)增值稅部分的? ?金額摳出來(lái)? ?
老師可否這么理解:如果開(kāi)6%稅點(diǎn)剛7950/1.06*0.06=450-7950/1.03*0.03=218.45這個(gè)差額 要怎么處理
你好;? ?是的; 你可以這樣來(lái)理解 的?