你好,不用反結(jié)賬修改,直接做到這個(gè)月就行。
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開(kāi)2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
?老師你好,2022年4月的賬,我已經(jīng)結(jié)賬,但是現(xiàn)在9月了,才收到幾張餐飲和住宿發(fā)票,那我要反結(jié)賬嗎
你好!老師我這收到兩張22年3月份的住宿票和餐飲票,現(xiàn)在還可以做到11月份的賬里面嗎?
你好,老師,現(xiàn)在要結(jié)賬,稅務(wù)系統(tǒng)有餐飲住宿專(zhuān)票,但是實(shí)際沒(méi)有收到發(fā)票的,需要做什么賬務(wù)處理嗎
30%-50%是占比研發(fā)加計(jì)的費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用呢?
我們單位8月份調(diào)入干部,然后8月份工資在9月份補(bǔ)發(fā),8月份只發(fā)了車(chē)補(bǔ)和通訊,我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅,她這個(gè)個(gè)人工資薪金收入我按實(shí)際填?還是,還有現(xiàn)在她個(gè)人所得稅的個(gè)人信息采集在她個(gè)人app弄還是?
使用權(quán)資產(chǎn)什么科目,核算什么?
老師,這個(gè)飛機(jī)票做的事管理費(fèi)用,差旅費(fèi),餐費(fèi)做成銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)是不是不能啊
補(bǔ)交21年的增值稅附加稅滯納金,怎么做分錄,這個(gè)稅款是稅務(wù)檢查的稅款
你好,有三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),分公司(小規(guī)模)的賬放到總公司(一般納稅人)一起做,計(jì)提增值稅或者其它賬務(wù),我是按照小規(guī)模的賬做,還是按照一般納稅人的方式做?
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一直是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)新股東和原股東相互抵賬,最后新股東虧200萬(wàn)元接手,但虧的200萬(wàn)元調(diào)賬時(shí)由被轉(zhuǎn)讓公司自行承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)被轉(zhuǎn)讓公司將虧的200萬(wàn)元記什么科目?
老師好,給臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅,最近3個(gè)月都沒(méi)有來(lái)上班,個(gè)稅零申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)提醒連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,我需要在個(gè)稅系統(tǒng)刪掉他嗎