您好,這個(gè)是沒(méi)啥的,頂多就是不享受那么優(yōu)惠了
老師,我們今年12月份已經(jīng)申請(qǐng)下來(lái)了高新證書(shū),已經(jīng)是高新技術(shù)企業(yè),就是2020年和2021年和2022年需要繼續(xù)維護(hù)高新資質(zhì)才能享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,都在哪幾個(gè)方面需要維護(hù)?是2020年按照2019年的職工總數(shù)和2019年的銷售收入來(lái)確定研發(fā)費(fèi)用嗎?例如:2019年職工總數(shù)30人,那么30*0.1科技人員最少是3人,2019年銷售收入1000萬(wàn)的話,研發(fā)費(fèi)用最低是1000*0.05這樣對(duì)嗎,2021年的話科技人員按照2020年的職工總數(shù)的10%來(lái)確定,研發(fā)費(fèi)用按照2020年的銷售收入來(lái)確定,是這樣嗎
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
我公司2021年高新技術(shù)服務(wù)收入占總收入的53.71%,但2021年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也享受不了高企優(yōu)惠政策,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
我們老板在香港有企業(yè) 然后在國(guó)內(nèi)開(kāi)了一家公司 專門為香港公司服務(wù)的 由于算過(guò)國(guó)內(nèi)的稅負(fù)較低 想國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)做高點(diǎn) 用以降低稅負(fù) 請(qǐng)問(wèn)是否合法 例如成本費(fèi)用是40萬(wàn)一年 收入做到340萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額控制在300萬(wàn)內(nèi) 享受小微企業(yè)所得稅5%的政策 這樣利潤(rùn)會(huì)不會(huì)太高 是否有風(fēng)險(xiǎn)
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬啊什么的,不會(huì)被取消資格吧?
這個(gè)是不會(huì)的,您好
我們公司當(dāng)時(shí)申報(bào)高新企業(yè)的時(shí)候包括了硬件和軟件,那銷售的自己研發(fā)的硬件屬于高新企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入的范疇嗎?
這個(gè)是屬于的,您好