你好,不合理的 建議是對方給你開負數發(fā)票,他可以給你少開,退多少錢開多少。
比如付了供貨商15萬,收到13萬貨物(因為之前采購的貨物不合格,退回抵新購入貨款,但有一部分貨物對方認為不是他們的東西,所以折價給了,相當于我們認賠2萬),我們多付的2萬差額應該如何處理?對方如何開票呢?
去年收到的一批貨物,售出后客戶退回來了,我們又給供應商退回,低價回收的。供應商讓我們給開發(fā)票,合理嗎?還是從對方新購的貨物做銷售折扣好一些?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進項,應是應收賬款,客戶貨還沒有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應商的,是嗎
公司是貿易型公司,購買一批貨,收到對方發(fā)票,也支付貨款了。后面把貨物賣出去后,客戶反饋不良,我公司聯(lián)系了供應商,供應商沒有合格品補償,然后我公司從其他供應商那里花錢采購了良品補給客戶。經過法院判決,供應商賠償我公司60萬元,然后供應商以別的型號的等值貨物抵60萬,已經收到這批次用來抵扣的貨物。請問,我公司應該怎么做賬
老師早上好,我想問下,我做往來會計,我發(fā)現有很多應付貨款是負數的,就是供應商退貨的,我是客戶一方,有幾種處理方法,不合作是財務問供應商看下怎么把款原路退回給我司嗎,還是說我財務去跟采購說,讓采購去跟供應商說,今年的負數是最好能收回來就收回來是嗎
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們去稅務局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務局現場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務中介機構代為辦理涉稅業(yè)務,為厘清各方責任,保護您的權益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質量,請貴公司按要求完成以下事項:務必要求中介在電子稅務局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務局確認協(xié)議有效;務必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關稅920000 關稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關稅920000 最下面出來個關稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
對方不肯,說這是他們回收我們的廢料
那你們給對方開的是廢品?
我們肯定是按原來的名稱開,這兩種處理方式會有多大差別呢?稅額都是一樣的
另外,紅字可以部分沖銷嗎 之前記得說不能必須按發(fā)票全額沖呢
你開給對方成為你銷售給對方的,而且你銷售的價格低于你的成本,價格不合理,稅務局會要找你們的,要求查賬。
專票的可以紅沖一部分。
哦哦,那如果回收抵減的這部分金額從新購的貨物中抵減 開銷售折讓可以嗎
可以的,可以這么做的。但是你一直在庫存里面,你紅沖不了庫存。
哦哦 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對了老師,如果部分紅沖的話,那我?guī)齑嫔唐返膽顿~款的余額該怎么處理呢
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
假如原來是 借:庫存商品200 進項稅26 貸:應付賬款226;現在按照對方回收金額部分紅沖 借:應付賬款 113 貸:庫存商品100 應交稅金進項稅轉出13,這幾個科目不都有余額嗎?余額怎么處理掉呢
借營業(yè)外支出貸庫存商品。