借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,增值稅
年底計提員工獎勵,和發(fā)放的分錄怎么寫
以訓(xùn)補貼收到后獎勵給員工了,會計分錄怎么寫?員工需要交個稅嗎
老師,獎勵給員工的護膚品會計分錄是,
老師公司給員工獎勵一部手機,分錄怎么寫
老師,購房獎勵員工的會計分錄怎么寫呀?
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應(yīng)該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
如果有差額呢?差額計入哪里?(就是購入價格高于獎勵員工金額)
固定資產(chǎn)100 貸,銀行存款100 借,管理費用100 貸,應(yīng)付職工薪酬100 借,應(yīng)付職工薪酬100 貸,固定資產(chǎn)100
不存在差額呀,你就是按照你固定資產(chǎn)的賬面價值作為應(yīng)付職工薪酬發(fā)放。
如果是100萬購入獎勵給員工,員工獎勵部分是80萬,另外20萬要員工自己支付給公司,會計分錄怎樣做
固定資產(chǎn)100 貸,銀行存款100 借,管理費用80 貸,應(yīng)付職工薪酬80 借,應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款20 貸,固定資產(chǎn)100
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快