你好,在你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額下面有一個(gè)所得稅費(fèi)用

老師,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候6月份報(bào)表中有所得稅費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用在申報(bào)表中填寫(xiě)在哪里?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?是只要交:增值稅、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅、有工資的申報(bào)個(gè)稅、以及申報(bào)財(cái)報(bào)嗎?
老師好,查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候有個(gè)成本費(fèi)用,是按照這兩個(gè)數(shù)據(jù)相加嗎?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅在寫(xiě)的時(shí)候計(jì)入所得稅費(fèi)用,那這個(gè)所得稅在財(cái)務(wù)報(bào)表中哪里可以看出來(lái)嗎?
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,需要填寫(xiě)收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)填寫(xiě)嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額填寫(xiě)去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額啊?等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用就是反應(yīng)當(dāng)月和當(dāng)年他交的這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是吧,那這個(gè)所得稅費(fèi)用還包含其他的嗎
對(duì)的,是的,所得稅費(fèi)用就是所得稅,個(gè)人獨(dú)資繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得, 如果他是有限公司的話,繳納的是企業(yè)所得稅