同學(xué),你好 正常申報(bào)

上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅這個(gè)月沖紅,怎么報(bào)稅呢?可以直接抵掉報(bào)嗎
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開(kāi)了一張服務(wù)5%的專(zhuān)票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
本月沖紅上月的收入普票,下月報(bào)稅是怎么申報(bào)
本月申報(bào)了股東分紅的個(gè)稅,但是公司賬上暫時(shí)沒(méi)有那么多錢(qián),發(fā)放的話(huà)可以晚幾個(gè)月呢
那本月可以紅沖,但是報(bào)上個(gè)月的稅怎么申報(bào)呢
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶(hù),自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫(xiě)收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話(huà),會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
美團(tuán)開(kāi)店寶推送稅務(wù)的數(shù)據(jù)在哪里看
老師,員工10月墊付的貨款,11月才報(bào)銷(xiāo),10月份貨物已入庫(kù),10月份是不是用入庫(kù)單作為憑證記賬,那11月份報(bào)銷(xiāo)時(shí)用什么作為憑證呢?
老師,融資租賃設(shè)備每月設(shè)備本金如何做分錄?每月除本金外多出來(lái)的費(fèi)用如何做賬
企業(yè)的未分配利潤(rùn)可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)


正常申報(bào)就需要交稅了?怎么處理呢
同學(xué),你好 是需要交稅的
可以去稅局申報(bào)不交稅嗎?
同學(xué),你好 不可以的