你好,你城建稅應該不免的,只要交了增值稅一定要交城建稅,你看一下你是不是有增量留底。
老師,請問我們是一般納稅人,2019年1月購進了一臺二手車,沒有開專票就沒有抵扣進項稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報表
老師,請問一下我們是一般納稅人8月開了70801的發(fā)票出去,抵扣進項了之后要交428.08的增值稅,附加稅沒見有,是不是一個月開票10萬內(nèi),只需要交增值稅,城建稅不用交吖
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
我是個體工商戶升了一般納稅人, 每個月 開 不超過10萬的增值稅發(fā)票(13%),是不是可以免兩個附加稅,城建稅還要交?
我單位是一般納稅人,本月開具了增值稅專票,但是進項票沒能開進來,我下個月可以不交增值稅,把進項開進去以后抵扣嗎?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
月銷售額10萬,可以免地方教育和教育附加。
這個嘛?這里改不了也,我們5月退留抵的已經(jīng)退完到賬了的
你好,對的是的,支付是自動出來的,你的增值稅退回來了,附加稅應該退回來,但是附加稅并沒有退回來,他留著以后抵扣。
就是今年2月開了一次發(fā)票,去年有留抵,2月有留抵,沒有交過附加稅。然后就是現(xiàn)在8月開了一次發(fā)票,交400多。
你好,你有增值稅增量留底啊,你的附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅,這個一句能看懂嗎?
不懂。,增值稅也是沒有繳納,一直有留抵。
你好,增值稅留抵給你退回來了,它對應的附加稅也應該給你退回來 是吧
可是他只給你退了增值稅,并沒有退附加稅,你的附加稅從以后需要繳納的里面抵扣。
你這樣說我懂。但是我就是納悶我一直都有留抵的,沒有交過增值稅 附加稅 就是納悶這里
因為增量留底,他的增值稅附加稅都要給你退回來,附加稅沒有退,留著以后可以抵扣。
不管了,沒錯就可以了,哈哈哈
謝謝老師,等下把您給整崩潰了
不用客氣,工作愉快。