你好,按照這個(gè)找的發(fā)票做賬就可以。
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
那替票的金額比實(shí)際的金額大,那多余的金額應(yīng)該怎么做分錄,會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么處理,怎么做分錄
按照你實(shí)際報(bào)銷的金額做賬就行,但是最好替的發(fā)票不要和實(shí)際性格差的太多。
替票的多余的金額會(huì)計(jì)說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對(duì)不對(duì)
如多余的錢你不付出去的話,是不用這么做的。這樣做的話,其他應(yīng)付款就一直掛賬了。
是替票的比實(shí)際報(bào)銷的金額多會(huì)計(jì)說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對(duì)不對(duì)
對(duì),你這么做賬的話是可以的。
借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,那銷售費(fèi)用下面掛的的2級(jí)明細(xì)是什么
這個(gè)就得看你具體是什么發(fā)票了,再?zèng)Q定記入什么費(fèi)用。
現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷的是金額是6127元,替票的總金額是6195.10,現(xiàn)在替票的是交通費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬,其他應(yīng)付款計(jì)入在借方還是貸方
計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi) 貸方其他應(yīng)付款
是銷售部門發(fā)生的費(fèi)用,不是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎
對(duì)的,記入銷售費(fèi)用交通費(fèi)
我這樣做賬是不是不對(duì)
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的。
可我現(xiàn)在金額不平
那你就看看你的發(fā)票的金額是不是都正確?
現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷的金額是6127元,金額不是這么多
這些費(fèi)用的金額,你就按照發(fā)票總的金額來填寫。
你看下其他應(yīng)付款計(jì)入到哪里
記入到貸方的就是你發(fā)票金額和實(shí)際報(bào)銷金額的差額