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公司報(bào)銷有好多替票的,這個(gè)做賬應(yīng)該怎么處理,分錄應(yīng)該怎么做

2022-09-01 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 09:55

你好,按照這個(gè)找的發(fā)票做賬就可以。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 09:56

那替票的金額比實(shí)際的金額大,那多余的金額應(yīng)該怎么做分錄,會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么處理,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-01 09:57

按照你實(shí)際報(bào)銷的金額做賬就行,但是最好替的發(fā)票不要和實(shí)際性格差的太多。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:13

替票的多余的金額會(huì)計(jì)說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:14

如多余的錢你不付出去的話,是不用這么做的。這樣做的話,其他應(yīng)付款就一直掛賬了。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:16

是替票的比實(shí)際報(bào)銷的金額多會(huì)計(jì)說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:17

對(duì),你這么做賬的話是可以的。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:45

借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,那銷售費(fèi)用下面掛的的2級(jí)明細(xì)是什么

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:45

這個(gè)就得看你具體是什么發(fā)票了,再?zèng)Q定記入什么費(fèi)用。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:54

現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷的是金額是6127元,替票的總金額是6195.10,現(xiàn)在替票的是交通費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬,其他應(yīng)付款計(jì)入在借方還是貸方

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:55

計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi) 貸方其他應(yīng)付款

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:57

是銷售部門發(fā)生的費(fèi)用,不是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:58

對(duì)的,記入銷售費(fèi)用交通費(fèi)

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:58

我這樣做賬是不是不對(duì)

我這樣做賬是不是不對(duì)
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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:58

對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:59

可我現(xiàn)在金額不平

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:59

那你就看看你的發(fā)票的金額是不是都正確?

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 11:01

現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷的金額是6127元,金額不是這么多

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齊紅老師 解答 2022-09-01 11:01

這些費(fèi)用的金額,你就按照發(fā)票總的金額來填寫。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 11:07

你看下其他應(yīng)付款計(jì)入到哪里

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齊紅老師 解答 2022-09-01 11:08

記入到貸方的就是你發(fā)票金額和實(shí)際報(bào)銷金額的差額

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