對(duì)的,他解析是對(duì)的,答案錯(cuò)的
這個(gè)答案是錯(cuò)了吧,網(wǎng)上的答案跟這個(gè)都不一樣
老師,這題答案是錯(cuò)誤的吧!
老師這題答案錯(cuò)了吧,是選 A吧?
老師好這個(gè)答案正常是abcde吧,f是錯(cuò)的對(duì)吧?他這個(gè)答案是錯(cuò)的吧?
這道題正確答案應(yīng)該BCD對(duì)吧,他給的答案是錯(cuò)的吧,車輛購(gòu)置稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
謝謝老師,明白了
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝
因?yàn)橹R(shí)點(diǎn)現(xiàn)在有點(diǎn)看不進(jìn)去了,想通過(guò)做試題再鞏固一下,這答案一錯(cuò)了,把自己都繞昏了
沒(méi)事的好,理解的就行
你做題就很多都模棱兩可,不敢肯定不看答案就根本做不了,還有兩天就考試了,真著急
只要把結(jié)論記住,就可以了