你好 開服務(wù)類都需要繳個稅 你們可以多開幾個人,年累計收入在6萬以內(nèi)的,合并到工資一塊 匯算清繳全額可以退回來的。
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師,企業(yè)是新成立的,單位就法人自己,一直沒請員工,剛開始業(yè)務(wù)也不好,所以每個月也沒有計算工資,其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤,現(xiàn)在因為一直沒算人員工資,導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅,這種有沒有什么方式可以補(bǔ)救
老師你好,老板想成立一個木材銷售企業(yè),在自己承包的山上砍木頭來銷售 請問該如何做全程的分錄呢,還有這是否要交稅,應(yīng)該要怎么做
老師你好,我想問一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務(wù)大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
你好 老師 想咨詢一下個人給企業(yè)開發(fā)票屬于簡紹業(yè)務(wù)的傭金 要開到什么眉頭不用交個人所得稅 因為這期間個人花費(fèi)也不少 要交稅20的稅的話自己就沒利潤啦
老師,6月份報5月份的個稅,有社保,這個本期收入怎么填?還需要加上4月份扣的個稅嗎
發(fā)現(xiàn)2023年的賬目做錯了,調(diào)整后,報表變更了,需要更正申報財務(wù)表嗎,還需調(diào)整企業(yè)所得稅等表?
老師,今年各地稅務(wù)師老師報名條件是什么?
請問老師現(xiàn)在實際開票金額比當(dāng)時申請跨區(qū)域涉稅事項報告表里填寫的合同金額多很多,這種怎么處理,謝謝!
你好,銷售里面有想一年的免費(fèi)保修,與顧客又單獨購買了一份保修,這2個會計怎么處理 請老師用數(shù)字及分錄,解釋一下
老師請問一下,我們有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)在他們個體工商戶注銷了可以付給經(jīng)營者么
利潤表管理費(fèi)用是不是就應(yīng)該跟賬上記得管理費(fèi)用一致,如果是23年錯記了一筆借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用1萬元,24年針對錯誤做出的調(diào)賬是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款1萬元,24年財務(wù)報表和匯算清繳已申報。審計給的24年初版報告是把24年利潤表調(diào)減了1萬,而調(diào)減跟賬上記得管理費(fèi)用不一致了,這種情況是允許利潤表管理費(fèi)用小于賬上管理費(fèi)用的嗎
然后在電子稅務(wù)局里查詢自己某個時段交過哪些稅
新開的酒店,一般納稅人,建賬套需要注意什么,需要設(shè)置什么科目,如果開始沒有設(shè)置好科目后期可以增加嗎
老師,申報的時候出現(xiàn)這個問題是什么意思,應(yīng)稅商品報關(guān)單也已經(jīng)確認(rèn),申報價稅分離,含稅銷售額也沒錯啊,
這個人要與公司簽合同的呀 公司是根據(jù)合同 發(fā)票給個人辦款 有辦法合理避稅嗎?
沒有 合理的沒有 不合理就是你們支付給他個人 沒有發(fā)票 不申報 有風(fēng)險的
哦,好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快