老師在沒
老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應該用銀行存款支付,不用做預算會計分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應付款 會計分錄2、本來應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 這2個不用做預算會計 但現(xiàn)在是 借:其他應付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預算會計了,后期該怎樣處理呢?
客戶預付款訂貨的,現(xiàn)在我的應收賬款有借方負數(shù)余額,客戶不要了。怎么做會計分錄?
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應付賬款900 預付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應付賬款100 銀行存款120 借應付賬款220 是這樣嗎?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現(xiàn)賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
收到應收帳款,客戶少付了5分錢,會計分錄怎么樣做?
會計學堂怎么看不了視頻了
一般納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工做福利,原材料的進項稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
老師可以發(fā)一下紅字發(fā)票的操作步驟嗎?謝謝
老師,微信結(jié)息,怎么做賬
郭老師,請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
老師好,我們租廠房,現(xiàn)在不租了,但是剛開始做好分錄,應付房租45萬,現(xiàn)在清了還有197500不需要付了,我的這個197500怎么沖出來呢
老師,賣出去的貨因質(zhì)量問題打折,打折部分開具紅字發(fā)票選擇銷售折讓,為什么界面不顯示需要打折金額,顯示的是之前銷售貨物時開具發(fā)票的金額。
請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
每到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到“生產(chǎn)成本-xx產(chǎn)品-制造費用”…… 每到月底,同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本到“庫存商品-xx產(chǎn)品”…貸就是料工費…
建筑企業(yè)按開給甲方發(fā)票確認收入后,有的項目成本發(fā)票比收入多多,有的項目成本發(fā)票比收入少很多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本發(fā)票很少的需要做暫估成本嗎?
你好,很高興回答你這個問題
通常只需高應收賬款或預付賬款一個科目下的核算項目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應收,貸方余額是預收
看不懂,他在我公司購進時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 我在他公司銷售時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 怎樣用應收賬款抵預付賬款
我在他公司購進的
抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預付賬款,貸:應收賬款,借:庫存商品,貸:應付賬款