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同一家客戶,怎樣用應收賬款抵預付賬款,會計分錄怎么做

2022-08-31 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-31 23:00

老師在沒

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齊紅老師 解答 2022-08-31 23:03

你好,很高興回答你這個問題

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齊紅老師 解答 2022-08-31 23:05

通常只需高應收賬款或預付賬款一個科目下的核算項目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應收,貸方余額是預收

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快賬用戶5182 追問 2022-08-31 23:14

看不懂,他在我公司購進時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 我在他公司銷售時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 怎樣用應收賬款抵預付賬款

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快賬用戶5182 追問 2022-08-31 23:16

我在他公司購進的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 06:25

抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預付賬款,貸:應收賬款,借:庫存商品,貸:應付賬款

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老師在沒
2022-08-31
你好,預收和應付賬款都是負債,而且都是貸方余額,這樣是無法沖銷的
2022-03-03
借:預收賬款100 ? ? ? ?銀行存款200 ? ? ? ?應收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入500
2022-04-06
不要貨物嗎,借應收賬款 貸營業(yè)外收入,
2020-10-19
你好,同學。 您這如果用了零余額支付,預算會計就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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