老師在沒(méi)
老師,如果暫收款項(xiàng)用了零余額賬戶用款額度支付了,本來(lái)應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會(huì)計(jì)分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會(huì)計(jì)分錄2、本來(lái)應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個(gè)不用做預(yù)算會(huì)計(jì) 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會(huì)計(jì)分錄2就得做預(yù)算會(huì)計(jì)了,后期該怎樣處理呢?
客戶預(yù)付款訂貨的,現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款有借方負(fù)數(shù)余額,客戶不要了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
收到應(yīng)收帳款,客戶少付了5分錢,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?
同一客戶應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對(duì)沖,摘要怎么寫
公司在國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國(guó)購(gòu)買進(jìn)來(lái)半成品和國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)出來(lái)半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國(guó)采購(gòu)進(jìn)來(lái)時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷售額百分之20)這5個(gè)件通過(guò)組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車,戶沒(méi)在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒(méi)算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說(shuō)我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無(wú)票,然后改一下收入,把稅錢補(bǔ)交一下,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
你好,很高興回答你這個(gè)問(wèn)題
通常只需高應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款一個(gè)科目下的核算項(xiàng)目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應(yīng)收,貸方余額是預(yù)收
看不懂,他在我公司購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 我在他公司銷售時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款
我在他公司購(gòu)進(jìn)的
抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款