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同一家客戶,怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款,會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-08-31 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-31 23:00

老師在沒(méi)

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齊紅老師 解答 2022-08-31 23:03

你好,很高興回答你這個(gè)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2022-08-31 23:05

通常只需高應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款一個(gè)科目下的核算項(xiàng)目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應(yīng)收,貸方余額是預(yù)收

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快賬用戶5182 追問(wèn) 2022-08-31 23:14

看不懂,他在我公司購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 我在他公司銷售時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款

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快賬用戶5182 追問(wèn) 2022-08-31 23:16

我在他公司購(gòu)進(jìn)的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 06:25

抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款

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老師在沒(méi)
2022-08-31
你好,預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無(wú)法沖銷的
2022-03-03
借:預(yù)收賬款100 ? ? ? ?銀行存款200 ? ? ? ?應(yīng)收賬款200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500
2022-04-06
不要貨物嗎,借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入,
2020-10-19
你好,同學(xué)。 您這如果用了零余額支付,預(yù)算會(huì)計(jì)就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。
2020-09-01
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