你好,因?yàn)槭?家公司,就需要分別記賬的?
你好,老師,我想問(wèn)一下,我工作的公司他是小規(guī)模納稅人然后老板開(kāi)了六個(gè)公司,想把這六個(gè)公司的收入和支出都記到一個(gè)總賬上,應(yīng)該怎么做呢
老師:請(qǐng)問(wèn)有在家公司,我做內(nèi)賬的時(shí)候都要分開(kāi)做嗎?可以合并一起嗎?因?yàn)槿夜径?是一個(gè)老板一管理。支出,收入都是同一個(gè)老板的帳戶(hù)在操作。這樣我該怎么核算好一點(diǎn)。
老師,麻煩問(wèn)一下,我是個(gè)人,給一家公司做代帳會(huì)計(jì),對(duì)方每個(gè)月支付我1000元的代賬費(fèi),那我應(yīng)該怎么記錄這筆代賬費(fèi)的分錄呢
老師,剛進(jìn)一家新公司,老板名下有1個(gè)一般納稅人公司,2個(gè)小規(guī)模,記賬是如何記,記在一般納稅人公司嗎?他那里什么也沒(méi)有,外賬是代賬做的,現(xiàn)在想整理內(nèi)賬,我應(yīng)該如何做
你好,老板名下有3家公司,一張個(gè)人卡用于3家公司的無(wú)票支出,內(nèi)賬應(yīng)該記一本賬還是分3個(gè)公司分開(kāi)記賬
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問(wèn)一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶(hù),有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷(xiāo)售貨物賣(mài)涂料,銷(xiāo)售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷(xiāo)售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買(mǎi)方是一般納稅人圖書(shū)行業(yè)免稅,我們賣(mài)方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
內(nèi)部賬也需要分3個(gè)帳套么? 那一個(gè)個(gè)人卡對(duì)于三個(gè)公司支出這個(gè)應(yīng)該如何記?
你好,是的,是這樣的 每個(gè)公司的支出,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款—某某個(gè)人?
用其他應(yīng)付款是不是會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加? 另外兩個(gè)公司用一張卡的話(huà)每個(gè)公司的費(fèi)用計(jì)入每個(gè)公司?還是說(shuō)兩個(gè)都是公司都需要記這筆費(fèi)用支出? 是不是會(huì)存在負(fù)數(shù)情況?
你好,用其他應(yīng)付款,是會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加。 每個(gè)公司的計(jì)入每個(gè)公司的,不同的3個(gè)公司分別核算。 你是指什么會(huì)存在負(fù)數(shù)呢?
其他應(yīng)付款有可能存在負(fù)數(shù)
你好,正常情況下,其他應(yīng)付款是不會(huì)為負(fù)數(shù)的?
因?yàn)槭且粡垈€(gè)人卡,對(duì)應(yīng)3個(gè)公司的支出,若一個(gè)公司個(gè)人卡這邊一直只有支出沒(méi)有入賬 其他應(yīng)付款不會(huì)為負(fù)么? 另外這種情況用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付合適?
你好,只支出,沒(méi)有收入入賬,那其他應(yīng)付款的余額應(yīng)當(dāng)是越來(lái)越大,而不會(huì)是負(fù)數(shù)啊? 支出是通過(guò)?其他應(yīng)付款核算?
好的,知道了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
那如果法人往個(gè)人卡打錢(qián),用途是借給公司款項(xiàng)呢? 入賬應(yīng)該怎么記賬?
你好,如果法人往個(gè)人卡打錢(qián),那應(yīng)當(dāng)是個(gè)人借公司的,而不是借給公司的款項(xiàng)才是啊。