同學你好 對的 招待費是按照比例調(diào)增的
港幣231321683.08元,匯率是92.604元,換算成人民幣的計算公式是怎么樣的?
老師,2024年虛暫估了成本費用發(fā)票,匯算清繳的時候調(diào)增了,也交了企業(yè)所得稅,那這個暫估的成本怎么進行賬務(wù)處理啊,以及交的企業(yè)所得稅,實行小企業(yè)會計準則
補開去年的發(fā)票的超過了5月31日還能算到去年嗎
老師我匯算清繳填花,卉減半征收這個項目為什么我填了項目成本稅費還會增多呢
#提問#老師請問下子公司有盈利,繳完所得稅后分紅給母公司,那母公司再分紅給自然人就要得繳納分紅稅20%了?
老師 礦山的業(yè)務(wù)好做賬嗎
匯算的時候,發(fā)現(xiàn)收入少記,是不是要更改所屬期的增值稅申報表
老師 你好 新開的公司建賬套的時候庫存現(xiàn)金 銀行存款實收資本都是0,建賬套的期初余額是不是不用填數(shù)了
你好 考試 求這道題的分錄
24年的匯算清繳我已經(jīng)申報結(jié)束,公司內(nèi)部需要蓋稅務(wù)局業(yè)務(wù)章的申報主表,申報期還沒結(jié)束,稅務(wù)局會給我們打印蓋他們的業(yè)務(wù)章嗎?
那管理費用-業(yè)務(wù)招待費這個需要在企業(yè)所得稅進行稅前扣除嘛
在咱們平時做賬時,餐飲發(fā)票建議做管理費用-業(yè)務(wù)招待費嘛
同學你好 按照比例調(diào)整的哦
你沒明白我意思,我是說業(yè)務(wù)招待費不是在在稅前扣除嘛,如果我記入管理費用-業(yè)務(wù)招待費還需要在稅前扣除嘛
不是問要不要調(diào)整,是做賬得時候建議這樣做嗎,稅前扣除這個事是做也可以不做也行,還是盡量不要去做
同學你好 招待費超出比例要調(diào)增
我知道,您看沒看懂我得問題
同學你好 招待費超出比例要調(diào)增的 做賬的時候可以計入招待費 但是超出比例要調(diào)增的