你好,母公司交納土地增值稅,所得稅,印花稅,子公司交納印花稅的
老師你好,房地產(chǎn)公司破產(chǎn)了,房子拍賣。房地產(chǎn)公司和我個(gè)人的稅都得我交。請(qǐng)問都有什么稅,比例是多少,謝謝!
老師,我們新成立了一個(gè)分公司,我想測(cè)算一下哪種方案稅負(fù)低。 方案一: 母公司房子給子公司用,開具發(fā)票,母公司交增值稅和房產(chǎn)稅,子公司按小微企業(yè)交稅; 方案二: 母公司房產(chǎn)無償給子公司用,子公司將利潤(rùn)上繳給母公司; (這是我們領(lǐng)導(dǎo)提出來的,我個(gè)人覺得方案二不可行,所以想再問問您)
老師,我們母公司賣給子公司不動(dòng)產(chǎn),土地跟房屋,請(qǐng)問母子公司分別繳納什么稅,具體什么比例核算
老師好,我們是一家母公司,下面有幾家子公司,我們公司跟一家人力資源公司簽訂勞務(wù)派遣用工合同,成本費(fèi)用由母公司統(tǒng)一跟人力資源公司核算,子公司憑著人力資源公司開具的發(fā)票和母公司的分?jǐn)偙矶惽傲兄С杀举M(fèi)用,這樣可行嗎?相關(guān)的政策依據(jù)是什么?
請(qǐng)問老師,我單位的母公司,租給我單位房子,從營(yíng)業(yè)稅開始就租給我們的,但是一直沒有收子公司這筆錢,母公司應(yīng)收賬款核算,22年母公司開了發(fā)票800萬,就是從2015年-2022年的房租。但是稅務(wù)局打電話讓母公司補(bǔ)交營(yíng)業(yè)稅200萬的增值稅,可是這200萬,明明已經(jīng)繳納過增值稅了呀?請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
子公司還需要繳納契稅吧,印花稅什么比例
子公司還需要繳納契稅,是的
當(dāng)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的時(shí)候,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移雙方分別繳納印花稅,稅率為0.05%;
那土地增值稅呢,是不是=(評(píng)估價(jià)-原始發(fā)票價(jià)格)*0.3,增值部分金額不超過原始發(fā)票金額的50% 上述價(jià)格均為不含稅金額??還有印花稅跟契稅計(jì)稅基礎(chǔ)是否都是不含稅評(píng)估金額?? 麻煩老師給解答一下 謝謝
應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項(xiàng)目金額×速算扣除系數(shù)。 增值額是收入減去成本相關(guān)的稅費(fèi)的 不含稅金額的 印花稅跟契稅計(jì)稅基礎(chǔ)是是不含稅價(jià)格的