你好,這個是用在哪里的?
生物科技及電子科技產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及推廣;互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)的研發(fā)與技術(shù)服務(wù);應(yīng)用軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)咨詢;計算機軟件產(chǎn)品的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)及銷售;智能系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息系統(tǒng)集成服務(wù);創(chuàng)意策劃服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商業(yè)信息咨詢;品牌策劃與推廣;文化藝術(shù)交流活動組織策劃;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;市場營銷推廣服務(wù);企業(yè)形象策劃;會展展覽組織策劃;商務(wù)信息咨詢服務(wù);展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);設(shè)計、制作、代理國內(nèi)外各類廣告;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 老師,這種經(jīng)營范圍可以開那種類似大健康產(chǎn)品,比如漢元肺清嗎?
老師,我們是非盈利組織協(xié)會,可以開那種咨詢服務(wù)費,技術(shù)服務(wù)費,居間費之類的發(fā)票嗎?就是我們給別人提供服務(wù)的傭金,但是想到我們是非盈利組織,所以不知道能不能開這種發(fā)票?
公司給員工組織的健康咨詢會,支出的費用如何處理,開來的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票
A公司不僅給我們提供技術(shù)服務(wù),還是我們的客戶,這種情況下,A公司是不是只要掛一個往來科目就可以了?比如支付了一筆技術(shù)費給A公司,未收到發(fā)票,今后每月都要付,如何帳務(wù)處理?我們給A公司提供健康體檢服務(wù),款未收到,又如何帳務(wù)處理
老師,我們公司可以開招投標代理服務(wù)費發(fā)票名稱嗎? 我們公司的經(jīng)營范圍:一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),信息技術(shù)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),咨詢策劃服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),工程管理服務(wù),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,社會經(jīng)濟咨詢服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,企業(yè)形象策劃,圖文設(shè)計制作,廣告設(shè)計、代理,廣告制作,市場營銷策劃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動。
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
公司組織的健康咨詢會
借勞務(wù)成本貸銀行存款,確認收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
老師,沒有明白,怎么還要確認收入?能不能用文字說明一下,謝謝
你好,這個屬于你的成本,你有收入才能有成本,這個理解嗎?
為什么不能直接入管理費用呢?
你好,這也不是你單位自己使用的 你們主要應(yīng)就是這個
這是給公司所有人組織的“健康咨詢會”,也不會有收入呀!怎么處理呢
給職工的做管理費用福利費
現(xiàn)在福利費所得稅準予扣除的標準是什么?分錄是不是 借管理費-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
對,分錄是正確的,按工資的14%抵扣