同學(xué) 簡(jiǎn)易計(jì)稅是這么計(jì)算的。稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3% (100-20)/1.03%*3%
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入:(1)取得新棉公司建筑安裝項(xiàng)目(2019年2月開工)收入2000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。(2)取得豐順公司建筑安裝項(xiàng)目(2020年4月開工)收入1500萬(wàn)元。(3)取得立新大廈安裝項(xiàng)目收入(甲供工程)500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。(4)取得銷售材料收入200萬(wàn)元。 (5)取得銷售2016年2月購(gòu)置的辦公樓收入3000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。若該公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為420萬(wàn)元,期初無(wú)留抵稅額。那么,公司應(yīng)如何繳納增值稅?
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬(wàn)元,稅額0.045萬(wàn)元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2.將信息技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備出租開具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅()。3.向境外支付法律咨詢費(fèi)50萬(wàn),代扣代繳增值稅()4.轉(zhuǎn)讓本單位使用過八年的轎車,取得含稅銷售額5萬(wàn)元,轎車購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開具專用發(fā)票,計(jì)算簡(jiǎn)易征收下應(yīng)納增值稅()5.轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)取得300萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)買價(jià)為100萬(wàn)元,契稅3萬(wàn)元。企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不動(dòng)產(chǎn)與機(jī)構(gòu)所在地同城計(jì)算應(yīng)納增值稅為()。
選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑業(yè),合同金額100萬(wàn),取得下游普票20萬(wàn),那么我應(yīng)交多少增值稅
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入: (1)取得新棉公司建筑安裝項(xiàng)目(2019年2月開工)收入2000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 (2)取得豐順公司建筑安裝項(xiàng)目(2020年4月開工)收入1500萬(wàn)元。 (3)取得立新大廈安裝項(xiàng)目收入(甲供工程)500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 (4)取得銷售材料收入200萬(wàn)元。 (5)取得銷售2016年2月購(gòu)置的辦公樓收入3000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 若該公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為420萬(wàn)元,期初無(wú)留抵稅額。那么,公司應(yīng)如何繳納增值稅?
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入:?(1)取得新棉公司建筑安裝項(xiàng)目(2019年2月開工)收入2000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。?(2)取得豐順公司建筑安裝項(xiàng)目(2020年4月開工)收入1500萬(wàn)元。?(3)取得立新大廈安裝項(xiàng)目收入(甲供工程)500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。?(4)取得銷售材料收入200萬(wàn)元。?(5)取得銷售2016年2月購(gòu)置的辦公樓收入3000萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。?若該公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為420萬(wàn)元,期初無(wú)留抵稅額。那么,公司應(yīng)如何繳納增值稅?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問一下,做憑證頁(yè)面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬(wàn),這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過5萬(wàn)美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問貼息的費(fèi)用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說(shuō)所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說(shuō)明,該從哪些方面著手來(lái)寫?
好的,那么簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人可以開專票或是普票嗎?
同學(xué) 建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開增值稅專用發(fā)票,也可以開普票。
增值稅部分還有附加稅吧?
同學(xué), 對(duì)的 增值稅的部分要繳納附加稅,一般是增值稅的 10%, 如果是市區(qū)是增值稅的12%
那企業(yè)所得稅就是100-20部分乘以所得稅率是吧
你好 企業(yè)所得稅是100-20部分還要減掉附加稅之后 再乘以所得稅率就是了。