增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100% 根據(jù)這公式倒退就可以的
老師,用已經(jīng)知道的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算能開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,比如進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算
有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票111358.33,想知道可以開(kāi)多少含稅銷(xiāo)售額。稅率是13%
請(qǐng)問(wèn)有200萬(wàn)價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,知道稅率,知道稅負(fù)率,怎么算可以開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票???
你好,假如我這個(gè)月銷(xiāo)售400萬(wàn),不含稅銷(xiāo)售額3539823.01,銷(xiāo)售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬(wàn),怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來(lái)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
我已知進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)金額(含稅不含稅都知道),稅負(fù)率也知道?,F(xiàn)在我怎么知道我可以開(kāi)具多少銷(xiāo)項(xiàng)票據(jù)及銷(xiāo)項(xiàng)稅額(開(kāi)具稅率是13%)
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬(wàn)調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)有200萬(wàn)價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅率是13%,稅負(fù)率是千分之0.64,怎么算可以開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票???
增值稅稅負(fù)率千分之0.64=實(shí)際交納增值稅稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 200/1.13*.13)/(銷(xiāo)項(xiàng)稅/0.13)×100% 解一元一次方程就可以