你好 借“銀行存款 貸:預(yù)收賬款 你確認(rèn)收入的時(shí)候 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我現(xiàn)在遇到,一個(gè)技術(shù)服務(wù)類(lèi)公司,簽合同服務(wù)20年,收到合同收入百分之八十,但是成本是每年進(jìn)行分?jǐn)?,就只有暫估成本,這個(gè)為了避稅,可以怎么操作?
老師好,辦公室裝修費(fèi)100萬(wàn),我是收到發(fā)票當(dāng)月做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,沒(méi)有收到發(fā)票不做是嗎?收到發(fā)票當(dāng)月做攤銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄是嗎?我攤銷(xiāo)時(shí)間怎么確定,按合同時(shí)間嗎?沒(méi)有合同呢?
老師如果公司收到分包技術(shù)服務(wù)款100萬(wàn),合同是1年,怎么確認(rèn)收入,放待攤費(fèi)用怎么做分錄
老師小規(guī)模納稅人如果公司收到分包技術(shù)服務(wù)款100萬(wàn),合同是1年,給對(duì)方開(kāi)專票,怎么確認(rèn)收入,怎么做分錄
老師您好,如果公司只給對(duì)方開(kāi)一個(gè)走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開(kāi)具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元,然后A公司收到貨款1萬(wàn)元。對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
不是放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
這個(gè)是你們的收入阿
那公司再分20萬(wàn)給個(gè)人也是一年期的,那怎么確認(rèn)成本
你好,其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的。因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂要求“一題一問(wèn)”的