你好,管理費用福利費里面的。

老師你好,我們公司租房東廠房,房東開管理費用給我們公司,那我是不是可以直接計入管理費用-辦公費科目里
老師,企業(yè)高管的房租,我們公司付,科目是管理費用-房租嗎
老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不是不對?
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
那老師,這個也要交個調(diào)稅嗎
對的,是的,需要交個稅的,合并到工資薪金。
老師,福利費不是超過工資總額的14%交企業(yè)所得稅嗎?我能匯算清繳再處理嗎
你好,可以的,可以這么做的,但是你匯算清繳的時候,你怎么給他合并到工資,你說的這個是企業(yè)所得稅匯算清繳還是個人所得稅的?
老師,我說的是企業(yè)所得稅,就是個人的個調(diào)稅也一定要交嗎?好多企業(yè)高管都不愿意交這部分稅
個稅一定要繳納的。
我他媽是集體住在一塊兒,分不出每個人的,不需要交。
如果他們是住在一塊分不出每個人的,不需要
您的意思是這個福利費,超過14%,又要交企業(yè)所得,又要交個人所得嗎
我能放在費用里面嗎?
借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸銀行存款,他不是多交所得稅,他是你之前已經(jīng)抵扣了,不允許你酷抵扣,并不多交。
老師我從管理費房租調(diào)整過來的分錄,您看這樣可以嗎?借應付職工薪酬薪酬-福利費,貸管理費用-房租,結(jié)轉(zhuǎn),借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬薪酬-福利費
你這個分錄是什么意思的。
原本在管理費-房租里面的,調(diào)整到應付職工薪酬薪酬-福利費,再福利費像工資一樣做了個結(jié)轉(zhuǎn),到管理費用-福利費
可以的,可以這么做。你之前是不是做了一個借管理費用房屋租金貸銀行存款?
對的老師
可以的,可以這么做的。
另外結(jié)轉(zhuǎn)的金額是管理費用-房租的借方發(fā)生額嗎
就是106783.09這個金額
是的是的,是這么做的。