您好!無形資產(chǎn)攤銷不少于10年,您可以按照10年進行攤銷哦。
老師中午好,請教一個問題:小規(guī)模的工程技術(shù)有限公司主營收入是設(shè)計費,鑒真咨詢費,當月公司購買的同望軟件12000元,這個軟件怎么入賬,會計分錄怎么做,是入費用還是無形資產(chǎn)呢,如果入無形資產(chǎn)要攤銷幾年合適呢
老師,您好!請教一下,軟件升級5萬元以上是不是計入無形資產(chǎn),再攤銷呢?之前一般1萬元以下的,我直接計入管理費用,這個有點多,不確定怎么做
你好老師,我公司是做醫(yī)藥銷售的,購入這種實驗室管理軟件計入的無形資產(chǎn)有60萬,按幾年來攤銷呢
老師,我們是做物流的,購進的車輛配送軟件本來按十年攤銷,三年疫情,公司每況愈下,去年將本在逐年攤銷的無形資產(chǎn)未攤的費用全部入了管理費用,現(xiàn)在在做匯繳,這個要特殊說明嗎,金額比較大,有四千多萬,會被稅務(wù)局查嗎
老師你好,我咨詢技術(shù)服務(wù)公司有一項200萬的軟件技術(shù)服務(wù)費收入(6%),其中外面采購軟件及信息安全產(chǎn)品是110萬(13%稅率),我做賬的話采購的是做無形資產(chǎn)攤銷還是成本???
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
我是公司財務(wù)負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
可不可以攤銷5 年呢
稅法規(guī)定無形資產(chǎn)攤銷不得少于十年