同學(xué),你好 不可以用
老師您好,增值稅普通發(fā)票左下角的銷售方信息欄內(nèi)可不可以只寫公司名稱和稅號,地址電話和開戶賬號能不能不寫?
我單位是購買方,銷售方開具的增值稅普通發(fā)票將我們單位的地址電話和開戶行及賬號信息填反了(地址電話處寫的開戶行信息,開戶行及賬號信息填寫的是地址和電話,)請問一下這個發(fā)票能用嗎
買材料收到對方開來的專用發(fā)票,購買方信息沒問題,銷售額欄那里沒有寫開戶銀行及行號,這張專票可以用嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票,購買方的地址、電話那欄的信息和開戶行及賬號那欄的信息寫反了可以用嗎
老師,以前紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票賬戶信息和地址電話是必須要填的,現(xiàn)在電子專票這個要求嗎?開票時不寫賬戶信息和地址電話可以嗎
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費(fèi)用不
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
電子普通發(fā)票購買方地址有一個錯別字能用嗎
同學(xué),你好 不可以的
好的,謝謝老師
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