你好,不一定的。 因?yàn)橛羞@么多利潤(rùn),可能沒有那么多資金。 或者不是全部分配,而是部分分配了
老師. 你好,我是手工出報(bào)表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”取數(shù)="本年利潤(rùn)"的本月數(shù)+“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”年初數(shù)嗎?
老師請(qǐng)教一下,股東分紅是按利潤(rùn)表里的全年累計(jì)凈利潤(rùn)分還是按照資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)分
老師,你好!我想了解下分紅是按照資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)金額來(lái)分的是嗎?
股東從未分紅時(shí),看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額,分紅之后呢,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?原來(lái)的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)公式是不是就不成立了
老師股東分紅是按照資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)來(lái)的嗎
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
現(xiàn)金流足夠的情況吶,是看這個(gè)分吧
你好,現(xiàn)金流足夠的情況,是可以全額分配的?
但是現(xiàn)在我公司碰到一種情況就是假如我的資金多于這個(gè)科目的金額,股東想分可以的嗎?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師我的意思是說賬上利潤(rùn)分配金額300萬(wàn),股東想分紅600萬(wàn)可以嗎?
你好,這樣當(dāng)然是不可以的。 都沒有這么多盈利,怎么能分這么多呢
我公司收到收購(gòu)款翻倍,但是減去股本就有個(gè)資金差額,但是資金是有的
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合
那要重新發(fā)起提問了是嗎
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合 是的,不同問題需要重新發(fā)起提問