學(xué)員你好,分錄如下 借*管理費用等1300 庫存現(xiàn)金200 貸*其他應(yīng)收款1500
老師你好,代收代付款時做分錄,借:銀行存款貸其他應(yīng)付款—代收代付款,支付代收代付款時有差額怎么做分錄呢,實際支付比代收款多怎么做分錄?實際支付比代收款少怎么做分錄呢
借支差旅費1400,用銀行存款支付,報銷的時候報銷了2000銀行存款支付了。分錄怎么做?
出差前預(yù)支了1500,分錄:借:其他應(yīng)收款1500,貸:銀行存款,實際報銷差旅費1300,怎么做分錄?
老師,付給員工的差旅費因為銀行賬戶原因退回了,收款的時候用的其他應(yīng)收款-其他,分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/其他,重新支付時需要怎么做分錄
老師,付給員工的差旅費因為銀行賬戶原因退回了,收款的時候用的其他應(yīng)收款-其他,分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/其他,重新支付時需要怎么做分錄
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎