你好,這個是你們單位承擔。 問客戶收費么
老師我們現(xiàn)在申請成為一家小規(guī)模企業(yè)服務(wù)公司,其中經(jīng)營范圍有其他人力資源服務(wù)、裝卸搬運、施工勞務(wù)等,現(xiàn)在有一家公司只需要我們幫買社會保險,不用代付工資,然后付我們點服務(wù)費,可以這樣嗎?
老師你好,我們是物業(yè)公司,因為業(yè)主是老人,我們請搬家公司幫這位業(yè)主搬家支付的搬運費可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
我們公司是現(xiàn)代服務(wù)物流輔助業(yè)~裝卸搬運服務(wù),一般納稅人可以享受加計扣除,現(xiàn)在收到裝卸人工(人工工資是主營成本)的保險費(專票),是否可以享受加計扣除?
老師可以咨詢一下你高新企業(yè)外的問題嗎?像我們公司之前搬遷請的是外面的搬運公司搬遷,收到的搬運發(fā)票應(yīng)該正確的是做什么會計科目的?我看見有一些入營業(yè)外支出,有一些又入銷售費用或者管理費用之類的,我想知道一下正確的答案是應(yīng)該入什么會計分錄的?
老師,由于需要裝卸產(chǎn)品所以聘請了一些搬運作為公司的正式員工,以前他們的搬運費即工資是直接按照職工薪酬計提以及發(fā)放的,但是考慮到一個問題就是,因為裝車是免費幫客戶裝的,但是如果客戶退貨的話就需要扣除客戶的搬運費,因為退貨的裝卸是需要支付費用的,所以如果客戶退貨的話扣除的搬運費是沖減職工薪酬嗎?那我可不可以這樣處理:搬運的工資不作為職工薪酬直接作為銷售費用-搬運費支出,到時候出現(xiàn)客戶退貨(經(jīng)常有退貨的情況)的話就直接沖減搬運費;請問這樣處理可以嗎
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師企業(yè)會計準則,財務(wù)報表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計的嗎?
減免增值稅上個季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個季度沖紅了一張發(fā)票,那個增值稅4.62跑到其他流動資產(chǎn)里面了,我怎么把這個金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,您幫我看一下這個退路的分錄對嗎?
漏勾選進項,已經(jīng)申報了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計入什么科目
采購退貨,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項目上購買禾苗是材料嗎?
微信掃碼加老師開通會員
不問,我公司出這筆搬運費
做招待費按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五哪個是按照哪個來抵扣
老師,你回答的不是我的問題吧?麻煩看一下前面的問題
看到了 又不是你單位搬家 你的客戶搬家 你們負擔 屬于招待費 而且得有發(fā)票
老師,確定不是營業(yè)外支出嗎?
物業(yè)公司有義務(wù)幫業(yè)主搬家嗎?
沒有 不做營業(yè)外支出 做營業(yè)外支出一分錢抵扣不了