同學(xué)你好 收到客戶充值 借:銀行存款、其他貨幣資金-**等 貸:預(yù)收賬款
老師 向超市充值預(yù)付卡銷售和充值怎么做賬務(wù)處理
預(yù)付卡的充值和銷售是什么業(yè)務(wù)
收到,預(yù)付卡銷售和充值的發(fā)票,怎么入賬,這個預(yù)付卡是加油的
預(yù)付卡銷售和充值 怎么賬務(wù)處理
請教:加油卡充值業(yè)務(wù)的雙方賬務(wù)處理 假設(shè),加油站預(yù)收某公司加油充值款10000元,且開票了”預(yù)付卡銷售#加油IC卡充值“的普通發(fā)票。請問雙方在預(yù)收、預(yù)付時點(diǎn)各自如何賬務(wù)處理?以后,該公司在真正刷卡加油時,雙方各自如何賬務(wù)處理?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
是去商場買的購物卡 收到的發(fā)票寫的是預(yù)售卡銷售和充值
?同學(xué) 借:預(yù)付賬款 ? ? ? ?貸:銀行存款等 待實際消費(fèi)時,再根據(jù)消費(fèi)情況轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用。
購買的購物卡節(jié)日送客戶了 不知道客戶什么時候消費(fèi)
如果送客戶,根據(jù)發(fā)票和領(lǐng)用手續(xù),計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。