你好!這樣的話是存在查賬風(fēng)險的,現(xiàn)在取消了驗(yàn)資,一般實(shí)收資本是通過銀行
老師,前任會計(jì)寫個現(xiàn)金收據(jù)就作為實(shí)繳實(shí)收資本了,能行么?分錄借: 現(xiàn)金,貸: 實(shí)收資本
老師,前任會計(jì)將單位實(shí)收資本以現(xiàn)金入帳,寫個現(xiàn)金收據(jù)就算入帳了,這樣可以么
老師,前任會計(jì)以現(xiàn)金投入實(shí)收資本,借:庫存現(xiàn)金,貸: 實(shí)收資本。這就是瞎寫的,造成現(xiàn)在賬面上庫存現(xiàn)金有500萬,如何處理
老師:因之前會計(jì)把借款做成了實(shí)收資本,我現(xiàn)在要把會計(jì)分錄實(shí)收資本修改為借款,稅務(wù)要我寫情況說明,要怎么寫
老師:因之前會計(jì)把老板寫的借款借條做成了實(shí)收資本,現(xiàn)在把會計(jì)分錄實(shí)收資本修改為其他應(yīng)付款可以嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那這個風(fēng)險如何處理
你好,你們辦理交接表了嗎?有余額交接嗎?
明天辦理交接,我把科目余額表打印出來,讓她簽字?
你好,是的,證明這個風(fēng)險是他之前產(chǎn)生的和你無關(guān),如果可以的話最好是能查明具體產(chǎn)生的原因,如果是的話,就讓她交接前更正過來
你們的現(xiàn)金是她管理嗎?
老師,她的往來有的都不對,付別的單位紙質(zhì)承兌,寫的分錄是借: 應(yīng)收票據(jù),貸: 應(yīng)付賬款。分錄都寫反了。這是我發(fā)現(xiàn)的,我沒發(fā)現(xiàn)的肯定還有。那我還要跟她交接么?
你好!盡量交接前讓他更正過來,給你的數(shù)據(jù)是正確的
她肯定是改不過來了,因?yàn)槊魈煲唤恿?
你好,讓他更改完后辦理交接,要交接清楚