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資料:興旺機械廠2018年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.向紅星工廠銷售A產(chǎn)品1000件,@500元,計價款500000元,增值稅額85000元,B產(chǎn)品800件,@400元,計價款320000元,增值稅額54400元??铐椡ㄟ^銀行收到。2.向新光機械廠銷售A產(chǎn)品600件,@500元,計價款300000元,增值稅額51000元,B產(chǎn)品500件,@400元,計價款200000元,增值稅額34000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.以銀行存款向當?shù)?-家福利基金會捐贈5000元。4.用銀行存款支付廣告費80000元,運輸費20000元。5.以銀行存款支付產(chǎn)品展銷場地費9000元。6.收到違約賠償款1500元,存入銀行。7.結轉已銷產(chǎn)品生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位成本300元,B產(chǎn)品單位成本220元。8.計算并交納本月應納增值稅(期初“應交稅費---應交增值稅"借方余額為23000元,本月“應交稅費--一應交增值稅(進項稅額)”賬戶借方發(fā)生額121400元)。9.按本月應納增值稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育稅附加
企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件,單價2000元,增值稅率13%,款項已存入銀行;用銀行存款支付代墊運費1000元,增值稅率9%。企業(yè)銷售A產(chǎn)品50件,單價2000元,增值稅率13%,款項尚未收到;用銀行存款支付由企業(yè)承擔的運費500元,增值稅率9%。企業(yè)與甲公司簽訂供貨合同,收到甲公司預付定金5萬元存入銀行;企業(yè)將甲公司訂購的A產(chǎn)品200件發(fā)運,單價2000元,增值稅率13%,用銀行存款支付代墊含稅運費3270元,企業(yè)接銀行通知,收到甲公司支付的貨款和運費。計算城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加,稅率分別為7%和3%,銷項增值稅為195000元,進項增值稅為13萬元。結轉已售A產(chǎn)品350件成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為1400元。用銀行存款支付企業(yè)辦公用品款3000元、通訊費2000元。計提應由本月負擔的短期借款利息1500元。企業(yè)收到A公司違約罰款6000元存入銀行。企業(yè)用銀行存款向某慈善機構捐贈3萬元。企業(yè)用銀行存款支付產(chǎn)品電視廣告費2萬元。企業(yè)收到持有B公司股票獲得的股利5萬元,存入銀行。將上述經(jīng)濟業(yè)務中的收入收益結轉至本年利潤賬戶。將上述經(jīng)濟業(yè)務中的成本、費用、稅金、支出結轉至本年利潤賬戶。會計分錄
東方公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,該公司生產(chǎn)a產(chǎn)品單位售價為500元不含稅單位,成本為350元,2017年三月份該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:一、向本市某商場銷售a產(chǎn)品600臺價稅款收妥,存入銀行二、上月銷售給外地某單位a產(chǎn)品80臺,本月假稅款收妥,存入銀行三、以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費5000元四、以銀行存款支付當月短期借款利息費用2000元五以銀行存款支付業(yè)務招待費等管理費用5800元,六、以銀行存款支付公益性捐贈1500元七、當月確認的所得稅費用和應交所得稅為18925元,不考慮其他因素1.假設該公司應交稅費賬戶月初無余額,則應交稅費賬戶三月末余額為A.貸方余額57800元B.借方余額57800元C.貸方余額6800元D.貸方余額20075元
(四)練習銷售業(yè)務的核算及財務成果的計算與分配資料:興旺機械廠2022年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.向紅星工廠銷售A產(chǎn)品1000件,@500元,計價款500000元,增值稅額85000元,B產(chǎn)品800件,@400元,計價款320000元,增值稅額54400元??铐椡ㄟ^銀行收到。2.向新光機械廠銷售A產(chǎn)品600件,@500元,計價款300000元,增值稅額51000元,B產(chǎn)品500件,@400元,計價款200000元,增值稅額34000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.以銀行存款向當?shù)匾患腋@饡栀?000元。4.用銀行存款支付廣告費80000元,運輸費20000元。5.以銀行存款支付產(chǎn)品展銷場地費9000元。6.收到違約賠償款1500元,存入銀行。7.結轉已銷產(chǎn)品生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位成本300元,B產(chǎn)品單位成本220元。8.計算并交納本月應納增值稅(期初“應交稅費——應交增值稅”借方余額為23000元,本月“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”賬戶借方發(fā)生額121400元)。9.按本月應納增值稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育費附加。10.將無法支
北方公司2021年12月份有關經(jīng)濟業(yè)務如下。()銷售A產(chǎn)品1000千克,價款90000元,增值稅稅款11700元,貨款已收到;銷售B產(chǎn)品200千克,價款10000元,增值稅稅款1300元,收到開出、承兌的南業(yè)匯票?!梗?)以銀行存款支付產(chǎn)品展銷場地使用費3000元。(3)結轉已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為每千克60元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為每千克30元。(4)以銀行存款向希望工程捐贈10.000元。品大g(5)支付短期借款利息2400元。86)12月末部分總賬賬戶余額如表3-10所不。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。