?你好;? ? ? 是的 就這樣做賬的? ?
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
老師你好,我單位修 了500米的道路,預(yù)付款了30%的款項(xiàng),余款道路修完后支付,因?yàn)榈缆凡荒苋氲焦潭ㄙY產(chǎn),完整的財(cái)務(wù)分錄我這樣做可以嗎? 預(yù)付款時(shí):借:預(yù)付工程款,貸:銀行存款 支付余額時(shí):借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款, 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款:借:應(yīng)付賬款,,貸:銀行存款
老師,支付小程序新增開發(fā)功能預(yù)付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后支付小程序新增開發(fā)功能款尾數(shù)時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 這樣做分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn),支付一筆設(shè)備首付款,對(duì)方開的發(fā)票比首付款多。分錄做:借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款對(duì)嗎?等驗(yàn)收合格后,借:固定資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款 銀行存款
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄?。?/p>
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??