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老師,之前月份的帳按流水做賬了,現(xiàn)在又給之前已經(jīng)入賬的流水(客戶)開了票,那這個票該怎么辦啊,需要再做帳嗎

2022-08-24 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 16:58

你好,也就是之前做了無票收入,是這個意思吧。

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:58

你現(xiàn)在紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶8022 追問 2022-08-24 17:00

不太清楚,具體怎么做的,但是每個月都有無票收入,那我這個月的話,沖減這個月的無票收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-24 17:01

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8022 追問 2022-08-24 17:05

這樣的話,銀行存款會增加嗎?

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快賬用戶8022 追問 2022-08-24 17:09

老師,我剛看了一下憑證,之前計算稅額的時候把這些票已經(jīng)算進去了,但是沒有做憑證,現(xiàn)在補做憑證會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-24 17:10

借應收賬款附負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。你的銀行存款不會增加的,你可以看一下這個分錄。

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快賬用戶8022 追問 2022-08-24 17:19

那我做這樣的分錄可以吧

那我做這樣的分錄可以吧
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齊紅老師 解答 2022-08-24 17:20

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8022 追問 2022-08-24 17:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-24 17:24

不用客氣,工作愉快。

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你好,也就是之前做了無票收入,是這個意思吧。
2022-08-24
你好? ? ?意思就是補開發(fā)票 。 你 先紅沖無票收入 。? 報稅? 未開票收入寫負數(shù) ; 然后在開票做開票收入分錄 同時 報稅寫在開票收入欄次?
2020-11-25
你好? ? 你就整理好 期末數(shù)據(jù)來建賬。? ?比如你 8月建賬。 你用 7月末所有科目余額來建賬處理??
2021-08-06
您好,金額不變的話,不用做賬的,因為僅是發(fā)票的紅沖重開
2020-12-07
同學你好 發(fā)票是開給你們的 你們直接做成本就可以 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-11-07
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