同學(xué)你好 這個開充值卡的發(fā)票 正式消費之后開對應(yīng)的發(fā)票
公司和供應(yīng)商合作一起辦了一個活動(主要是為了促銷商品),活動費用供應(yīng)商承擔(dān)60%,我們公司承擔(dān)40%,費用先由我們公司墊付,后期再找她們報銷。問題:對方付款需要我們提供給她們發(fā)票,但是活動中的費用發(fā)票都是開給我們公司了,我們公司是銷售貨物的公司,我們可以給她們開發(fā)票嘛?如果可以要開什么內(nèi)容呢?,活動費用吃的,機票住宿,還有場地費用,活動物料費等。
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會計分錄怎么做??
銷售會員卡15萬元,此卡可以購物,住宿和吃飯,對方要求開普票,我可以開嗎?
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問題。 1購卡方向支付機構(gòu)買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構(gòu),所以對持卡人不開票,對支付機構(gòu)開普通發(fā)票是因為銷項與進(jìn)項匹配原則和支付機構(gòu)結(jié)算的必要(支付機構(gòu)主要是收取手續(xù)費);支付機構(gòu)收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購進(jìn)一項服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報銷,不走公戶報銷,但是對方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費用記賬報稅我直接忽略還是要做賬呢?可以忽略不計嗎,不計會不會有風(fēng)險
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?