您好,計(jì)算過程如下 第三題 境外稅前經(jīng)營(yíng)所得=18/(1-20%/2)=20 抵免限額=20*25%=5 第四題 境外補(bǔ)稅=5-20*10%=3 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=20*60%=12,限額2=5000*0.005=25調(diào)增8萬(wàn)元 境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=5000-2000-20-800-600-80+8=1508 境內(nèi)所得稅=1508*25%=377 實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=377+3=380
麻煩老師看看稅務(wù)師第三小題和第四小題,謝謝
麻煩老師看看第三小題,謝謝
麻煩老師看看第三小題,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第二大題第三小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第二大題第四小題,進(jìn)行解釋,謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,這個(gè)抵免限額怎么說呢
抵免限額等于境外應(yīng)納稅所得額*國(guó)內(nèi)稅率
抵免限額是什么意思呀
免限額是居住國(guó)(國(guó)籍國(guó)) 政府從維護(hù)本國(guó)的稅收權(quán)益出發(fā),對(duì)本國(guó)居民 (公民)已向非居住國(guó) (非國(guó)籍國(guó)) 政府繳納的所得稅或一般財(cái)產(chǎn)稅稅額,允許在國(guó)內(nèi)進(jìn)行稅收抵免的最高限額。
這個(gè)抵免限額是我們交給國(guó)外的嗎
如果境外繳納稅額高于抵免限額,不用在國(guó)內(nèi)補(bǔ)稅, 如果在境外繳納稅額低于抵免限額,在國(guó)內(nèi)補(bǔ)稅
抵免限額這筆稅額是交給國(guó)外的嗎
不是的,底抵免限額是算出來的在國(guó)內(nèi)最多可抵多少稅
如果境外繳納稅額高于抵免限額,不用在國(guó)內(nèi)補(bǔ)稅, 如果在境外繳納稅額低于抵免限額,在國(guó)內(nèi)補(bǔ)稅 那我想問下就是怎么會(huì)存在境外繳納稅額高于抵免限額哦。要是要求抵免限額計(jì)算出來是國(guó)內(nèi)最多抵多少稅的話
境外稅率的話? 就存在境外繳納稅高額情況
為什么會(huì)存在境外納稅高額呢
有些境外國(guó)家的稅率高呀
可是我們?yōu)槭裁匆袼U稅呢
因?yàn)槭窃诰惩馊〉玫乃?
境外取得的所得,就向境外交稅是吧
對(duì)的,境外分支機(jī)構(gòu)分回的所得是要在境外交稅