您好 小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票免稅 注意控制500萬(wàn) 從今年4.1-12.31
老師 小規(guī)模公司季度不超過(guò)30萬(wàn).免征增值稅政策到什么時(shí)候
老師,增值稅減免稅申報(bào)表,什么時(shí)候需要填寫啊,小規(guī)模未達(dá)到征稅點(diǎn)的時(shí)候免的稅需要填寫這個(gè)表嗎?
小規(guī)模企業(yè)是不是免征增值稅了?從什么時(shí)候到什么時(shí)候?要開(kāi)免稅的票才免?
老師,小規(guī)模免征增值稅是免到什么時(shí)候的?
小規(guī)模增值稅免稅到什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅年度匯算清繳怎么操作
老師,我公司是商貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是運(yùn)輸,開(kāi)進(jìn)來(lái)汽車配件,汽車修理費(fèi),這個(gè)可以直接計(jì)入服務(wù)成本嗎
老師問(wèn)一下開(kāi)個(gè)充電樁公司,一般納稅人和小規(guī)模是怎么算稅款的
麻煩問(wèn)下前期申報(bào)的附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
我想問(wèn)問(wèn)比如一般納稅人開(kāi)100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票銷項(xiàng)專票開(kāi)了60萬(wàn)普票開(kāi)了60萬(wàn)剩40萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵留到下月 但是下月又剩40萬(wàn)沒(méi)抵 這種情況是一直攢著留到下期嗎
我換電腦了,自然人繳費(fèi)客戶端上沒(méi)有原來(lái)數(shù)據(jù),申報(bào)接不上,之前的人員就不管了,不申報(bào)行嗎,我重新添加別人申報(bào)
老師,買了東西這次付了錢,,其他應(yīng)付款科目有余額,借方寫管理費(fèi)用,貸方寫不起其他應(yīng)付款了,我們付了錢了。怎么搞?
認(rèn)證是取得發(fā)票就認(rèn)證還是下月申報(bào)的時(shí)候才認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
支付增加購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用(4人)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)里面的股東是外商投資信息里有一項(xiàng)反向投資,是指公司對(duì)這個(gè)外商股東的投資嗎
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。