你好;? ?可以 直接 轉(zhuǎn)款的 ; 只是說你們沒有合理發(fā)票 到時沒法稅前扣除的??
請問下我們公司是租的私人的房子,電費發(fā)票上就只能開出房東的姓名,請問下發(fā)票可以直接入賬嗎?
老師問下,我們公司是租的廠房,電費是房東公司賬戶上開我們的,這個電費是每月我們老板自己私卡出的錢交電費的,問下等對方開我們電費發(fā)票比如5萬的時候,能不能我們公司賬戶張直接轉(zhuǎn)我們法人私卡5萬,備注下電費當報銷的電費。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
老師好,有一個施工隊租了我們廠房的地,水費,電費我們共同承擔,他是個人開不了發(fā)票,水費和電費有我們這邊代繳,他今天把錢轉(zhuǎn)到我們公司賬戶里了(私轉(zhuǎn)公),做賬的時候可不可以電費里減去這一筆費用,以剩下的費用做賬?
老師,有一個問題想問一下,就是我們對外租辦公室場地的,然后租戶對公轉(zhuǎn)電費是轉(zhuǎn)200充電卡,另外一個轉(zhuǎn)了500充電卡,我們寫收據(jù)給他們,然后假如當月電費出賬單了需要交1100,我們就直接對公轉(zhuǎn)給電力公司,然后電力公司給我們開回專票,這種情況是要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
電費發(fā)票是開我們的,供電所開他們那,在他們開我們的,只是電費是每月我們法人手機上交的錢。然后他們來了票我不能直接轉(zhuǎn)他們公司賬戶上了
怎么操作比價合理
?你好 ;? ? ? 那開的是你們公司抬頭嗎? ? ?
是的,開的我們公司抬頭
我現(xiàn)在是當老板來報銷的,做其他應(yīng)付款-法人
?你好; 那你就做賬 即可; 比如 借制造費用-電費 貸其他應(yīng)付款 -老板; 借??其他應(yīng)付款 -老板; 貸銀行存款? ?
一定要對應(yīng)一筆轉(zhuǎn)一筆,還是累計的也可以付呢
你好;? 你可以累計支付即可; 都是報銷的嘛? ?