你好;? 你這個商業(yè)折扣 ; 那么你? ?折扣開在發(fā)票上面; 那么你就按照折扣后的金額來做賬 收入即可 ;? ? ? 直接做賬哈; 不用你們去 體現(xiàn)紅沖收入的金額哦? ?
老師,你好!有一筆業(yè)務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務成本的
出現(xiàn)銷售折扣是第一步借記主營業(yè)務收入(折扣后的金額)應交稅費(折扣后的)貸記應收賬款 第二步借記應收賬款貸記銀行存款 或者借記銀行存款貸記應收賬款 我咋覺得這倆都說的通第一個是應收賬款結轉到銀行存款。第二個是借賬戶是資金的使用結果,那可不可以理解成借是應收賬款賬戶上的余額的使用結果呀。
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
公司賬戶轉錢到出納卡上,出納作為公司報銷的備用金可以嗎?做賬可以直接記為 借:現(xiàn)金,貸:銀行存款嗎,或者還是需要記為借款?借:其他應收款-出納,貸:銀行存款,但是現(xiàn)金報銷給員工怎么做賬呢?是借:管理費用,貸:其他應收款-出納還是 借:管理費用,貸:現(xiàn)金
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
請問3月預繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫