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老師好,有個問題想請教一下,我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎?

2022-08-21 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-21 09:46

你的留抵是先抵減6月的未增值稅,有剩余再抵減7月的銷項,如果7月還有未交增值稅,就計算附加稅費

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 09:50

沒有明白,我是用7用留抵抵了6月欠繳的稅款,7月稅款計算完是有留抵的才能抵6月欠繳,那我交8月城建稅的計稅依據(jù)是不是用8月應(yīng)交增值稅減7月留扺稅額?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 09:52

你要抵減完6,7月還有剩余才能抵減8月的銷項哈

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 09:53

留抵抵6月欠繳稅款時已用完

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齊紅老師 解答 2022-08-21 09:54

那就不能再抵減了啊

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 09:55

抵繳的是6月實際計算并欠繳的稅款,在計算6月稅款時并不能減7月留抵

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 09:59

城建稅的計稅依據(jù)不是應(yīng)扣除期未留抵退稅退還的增值稅嗎? 我等于是拿7月退回的稅款去交了6月的欠繳還一并交了滯納金,那我8月交城建稅時的計稅依據(jù)為什么不能扣除7月留抵?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 10:01

你7月計算完,有留抵的才留抵呀。抵扣完了,還抵啥呢?

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 10:09

我只是用了留抵退回的去交了6月沒有交的稅款(6月的城建稅還是用6月的實際應(yīng)交增值稅為計稅依據(jù),并不是用6月應(yīng)交增值稅減7月留抵后為計稅依據(jù))。就好比我6月欠稅務(wù)局30,我7月有留抵20,我就又補了10。

我只是用了留抵退回的去交了6月沒有交的稅款(6月的城建稅還是用6月的實際應(yīng)交增值稅為計稅依據(jù),并不是用6月應(yīng)交增值稅減7月留抵后為計稅依據(jù))。就好比我6月欠稅務(wù)局30,我7月有留抵20,我就又補了10。
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齊紅老師 解答 2022-08-21 10:16

你不是7月申報后留抵的稅就沒有了嗎?8月如果還有新增的的進項繼續(xù)抵扣8月的就是了

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快賬用戶2649 追問 2022-08-21 10:17

真的和您說不明白,

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齊紅老師 解答 2022-08-21 10:23

你6月,7月的稅完清了,關(guān)鍵是,7月沒剩下進項留抵呀,還拿什么來抵8月的?

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