你好,季度申報(bào)是十月份報(bào)稅,
老師,我自己的店是個(gè)個(gè)體戶(hù),去年8月31號(hào)注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒(méi)有申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)在準(zhǔn)備做21年的個(gè)人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營(yíng)期間按季度申報(bào),那是不是我在經(jīng)營(yíng)期間的每個(gè)季度都要報(bào)稅呢?把之前的個(gè)稅按季度報(bào)完才能做匯算清繳是嗎?
如果是新公司實(shí)名稅務(wù)之后,要不要給申報(bào)季報(bào)啊,但是季報(bào)時(shí)間不是147.10,而且已經(jīng)這個(gè)月是8月份,又是己經(jīng)過(guò)去15號(hào)了,是不是所有申報(bào)要等到下個(gè)月才能去報(bào),
老師你好,因?yàn)楣疽N(xiāo),在九月份的時(shí)候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金,因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷(xiāo)是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù),這樣一來(lái)的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過(guò)了,十月份實(shí)際是虧損的,我想問(wèn)老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)?
老師,7月份的賬有錯(cuò),成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)可不可以在11月份結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是必須在7月份去結(jié)轉(zhuǎn)呢,主要在7月份結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)報(bào)表到時(shí)候又要改動(dòng),要更改財(cái)務(wù)報(bào)表是不是必須去稅務(wù)局更正才行呢,季報(bào)已經(jīng)報(bào)送了
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有季報(bào)一說(shuō),我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表,然后兩個(gè)表通過(guò)電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說(shuō)第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??!這點(diǎn)沒(méi)明白!
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
老師,新開(kāi)一家協(xié)會(huì),第一筆款我們當(dāng)時(shí)是于捐贈(zèng)形式從我們公司轉(zhuǎn)賬過(guò)去的,賬務(wù)我們也做了捐贈(zèng),但是現(xiàn)在要做年檢通過(guò)不了,說(shuō)是涉及到捐贈(zèng)要做全年的審計(jì)報(bào)告,但我們協(xié)會(huì)那里還沒(méi)有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資,沒(méi)有必要做審計(jì)報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)這筆款我該怎么做比較好?
制造行業(yè):產(chǎn)能利用率公式是
老師很耐心如果sw的運(yùn)輸成本系統(tǒng)要求占比說(shuō)是6%.實(shí)際是7.6%,這個(gè)在允許波動(dòng)范圍之內(nèi)不
6000實(shí)發(fā)工資申報(bào)需要多少個(gè)稅
老師,你好,公司購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的上牌費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司承保的固定資產(chǎn)能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎?收進(jìn)來(lái)可以抵扣嗎?
您好,老師,就是21年給開(kāi)的的發(fā)票沒(méi)入賬現(xiàn)在才付款,怎么做賬呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)如何將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末余額平賬,還有進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額平賬,謝謝
每個(gè)季度交的印花稅都是0.0003稅率對(duì)吧?啥情況下減半,60萬(wàn)收入減半不
那用稅種要豈用是啟用哪個(gè)月的,還有個(gè)人所得稅要不要申報(bào),但是又過(guò)了15號(hào),
那你是從幾月份稅種核定完成的?
個(gè)人所得稅是按月申報(bào)的。
不是說(shuō)過(guò)了15號(hào)個(gè)人所得稅不能申報(bào)了嗎
是的不能報(bào)了 所以問(wèn)一下你是哪個(gè)月報(bào)道 的? ?
前兩天才實(shí)名新公司的
比如你15號(hào)之后你才報(bào)道的,就不用報(bào)個(gè)稅。是下月才開(kāi)始申報(bào),
同樣的意思,季節(jié)也是過(guò)了時(shí)間也要到時(shí)間才能申報(bào)是吧,
先給他先啟用稅種就可以了是嗎
是的,然后到了申報(bào)期報(bào)稅。