乙所納稅額屬于企業(yè)甲負(fù)擔(dān)的稅額=[乙企業(yè)就利潤和投資收益所實(shí)際繳納的稅額(180+12)+乙企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額]×乙向一家上一層企業(yè)分配的股息(紅利)404÷本層企業(yè)所得稅后利潤額808=96(萬元)
老師麻煩您講解一下這道題
老師這道題我不明白,麻煩您講解一下
老師這道題不是太懂,麻煩老師給我講解一下,謝謝您
老師您好,這道題我不太理解,麻煩您講一下
老師您好,這道題我不理解麻煩您講一下
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
老師,您的答案和題庫答案不一樣
那不行啊,您看一下題庫答案是哪幾個(gè)數(shù)據(jù)有差異
由企業(yè)甲負(fù)擔(dān)的稅額=[乙企業(yè)就利潤和投資收益所實(shí)際繳納的稅額+乙企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額]×乙向一家上一層企業(yè)分配的股息÷本層企業(yè)所得稅后利潤額=[(240+36)+0]×(1224×60%)÷1224=165.6(萬元)這里理解嗎???
這是答案,不知道您的數(shù)是咋算出來的
丙800,乙持股30%就是240 300×12%=36 一共利潤240+36=276 1500-276=1224 分配比例1224×60%÷1224×整體稅額276 你看這樣理解一下