好開轉(zhuǎn)售電。一般納稅人13%。
別的公司占我們場地用我們電費(fèi),讓給其開電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票大類和名稱寫什么呢?稅率多少呢?我們可以開吧?
請(qǐng)問老師,我公司付的電費(fèi),可對(duì)方開發(fā)票開給我們另外公司名稱了,請(qǐng)問這怎么處理呢
我是制造業(yè) 別的公司租我們公司一部分場地 需要電費(fèi)的費(fèi)用票 我可以以公司的名義給他開電費(fèi)的發(fā)票嗎 我的經(jīng)營范圍沒有電費(fèi)
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。給各個(gè)大學(xué)配送蔬菜和肉類。像我們的現(xiàn)場辦公的場地,是租的其他公司的場地。租賃費(fèi)總的12萬多,一年一付。但是對(duì)方公司不愿意給我們開具發(fā)票。請(qǐng)問,對(duì)方公司給我們開具租賃發(fā)票,他們需要分別繳納多少錢的哪些稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬,為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤,5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請(qǐng)教個(gè)問題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬,為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?
星號(hào)之間的那大類選擇“供電”還是“發(fā)電”呢?
轉(zhuǎn)售電是這個(gè)。這個(gè)
您是說星號(hào)之間的大類就是“轉(zhuǎn)售電”嗎?沒有這類別吧?
。那有宮供電這個(gè),用這個(gè)也行。
選擇最相近的就可以了。