你好,對(duì)的是的,是這么做的。
自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工集體福利算不算視同銷售??
自產(chǎn)用于集體福利視同銷售,為啥用于辦公用品就不視同銷售
視同銷售自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利產(chǎn)品按售價(jià)計(jì)算還是成本計(jì)算需要算稅嘛
企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利不確認(rèn)收入,用于個(gè)人消費(fèi)要視同銷售。對(duì)不對(duì)?
自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利需要視同銷售,對(duì)不?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,他是自產(chǎn)了一些水泥,用于建造固定資產(chǎn),這屬于干什么?屬于用于集體福利?
建造的固定資產(chǎn)是不是生產(chǎn)辦公用的,只要是生產(chǎn)辦公用的,他就不是福利費(fèi),借在建工程貸庫存商品可以抵扣增值稅的。