您好 如果對(duì)方公司給您單位開具了租金專用發(fā)票 您可以開具銷項(xiàng)稅額后用租金專票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
租了一個(gè)地方,然后呢,但是這個(gè)租賃這個(gè)承租方出租方呢,是個(gè)人,然后呢,我們一個(gè)人就是我們會(huì)把錢打到個(gè)人的那個(gè)賬戶上去,然后但是他那個(gè)房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槎悇?wù)局能否是給我們開具這樣的一個(gè)發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個(gè)問題,而且還一個(gè)問題,就是說我們這個(gè)就是他這個(gè)人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會(huì)給我們相應(yīng)的這個(gè)合作,對(duì),就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個(gè)的一個(gè)租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們是小規(guī)模,近一年估計(jì)沒有什么收入,現(xiàn)在我們租了一間辦公室,房東也是公司,因?yàn)橐婚_始跟他說的不要票,他就是一個(gè)人名義跟我們公司簽的合同,現(xiàn)在我說要票,對(duì)方就收我們7%的稅點(diǎn),我們一共10萬的房租,稅就要7000,我問了一下如果我們自己代開就是2%的個(gè)稅和千分之一的印花稅,就兩千多,但是我又想我們沒有什么收入沒有有必要去開這個(gè)發(fā)票
老師,我們公司租了另一個(gè)公司的房子,然后本來說房租是免費(fèi)的,但是突然又說要我們付款,可是對(duì)方又沒有給我們開發(fā)票,所以我只是補(bǔ)提了費(fèi)用,但沒有提銷項(xiàng)稅~但是現(xiàn)在我們要做一個(gè)比較大的項(xiàng)目,會(huì)產(chǎn)生一大筆的銷項(xiàng)稅,所以我想問問,我們之前那些沒有計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅,還能讓他們開了發(fā)票之后再去使用么
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
老師,比如說我們房租總共是100萬,因?yàn)樵瓉頉]有發(fā)票,所以我就是借:管理費(fèi)用-100萬,貸:應(yīng)付賬款-100萬。如果他們補(bǔ)來了發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理呀,有些還是上一年度的
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是10萬 借:管理費(fèi)用 -10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 這樣寫分錄就好了
老師,那如果他那100萬是含稅的金額呢
100萬是含稅的金額 就是這樣寫分錄啊 比如說我們房租總共是100萬 您這個(gè)是不含稅的嗎?
哦哦,是管理費(fèi)用紅字10萬,是吧,那如果涉及到以前年度呢,是不是得去稅務(wù)調(diào)以前年度的賬呀
如果金額不大 不用去稅務(wù)調(diào)以前年度的賬? 那樣要更正申報(bào)表