你好,如果是普通發(fā)票的發(fā)票收回來,你們單位紅沖就可以的。再給他開不退回的那一步。
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),有一部分費(fèi)用是支付的學(xué)生轉(zhuǎn)介紹過來的學(xué)生____學(xué)生推薦費(fèi),每人200-500元不等,那這個費(fèi)用我怎么入賬合適?我現(xiàn)金給了學(xué)生,學(xué)生收款簽字,用不用拿上學(xué)生身份證去稅務(wù)局代開發(fā)票?
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,有個學(xué)生6月份開了發(fā)票,現(xiàn)在要退一部分款,已經(jīng)開的發(fā)票怎么辦呀?開的發(fā)票抬頭是公司的,不是學(xué)生個人的名字
問下老師,培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員開了一張他公司抬頭的發(fā)票去報銷,那應(yīng)收賬款掛他公司名字,錢是個人現(xiàn)金先付進(jìn)來的,賬怎么處
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對