不是的哈,第一題是因?yàn)闆](méi)有售價(jià),所以需要組價(jià),消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,應(yīng)該包含在售價(jià)中,也就是這里的組價(jià)中,第二題因?yàn)橛惺蹆r(jià),故而本身就包含了消費(fèi)稅,不用再加進(jìn)去。
暖暖老師 我有個(gè)遺留問(wèn)題,為什么你說(shuō)消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷(xiāo)項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷(xiāo)項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過(guò)程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識(shí)盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月進(jìn)口貨物一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為113萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,關(guān)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(萬(wàn)元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(萬(wàn)元) C.113×13%=14.69(萬(wàn)元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(萬(wàn)元 這道題沒(méi)有說(shuō)消費(fèi)稅的稅率就默認(rèn)為不需交消費(fèi)稅嗎? 計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān),如果是要交消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān)+消費(fèi)稅,這樣理解對(duì)嗎
1、第三問(wèn)算消費(fèi)稅時(shí)為什么不用20*10% 2、第三問(wèn)是賒銷(xiāo),計(jì)稅時(shí)間有合同的應(yīng)該按照合同約定啊,合同約定是10月31日,那么9月的時(shí)候還不應(yīng)該算消費(fèi)稅呢吧 3、第五問(wèn),如果在第三問(wèn)中確認(rèn)了收入的實(shí)現(xiàn),那么第五問(wèn)中應(yīng)該也確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)并增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅啊,但第五題的答案中沒(méi)有把第三問(wèn)的銷(xiāo)售算進(jìn)去為什么呢
這兩道題 第一題算增值稅時(shí)把消費(fèi)稅加進(jìn)去,是增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)的一部分 第二道題沒(méi)有把消費(fèi)稅加進(jìn)去,為什么。第二題的算法是不是應(yīng)該是(3520*1.25+875)*13%-6000*0.5*(1+30%)*13%
這兩道題都有告訴進(jìn)口貨物的增值稅+消費(fèi)稅; 為何選擇題這道解析是把進(jìn)口的增值稅+消費(fèi)稅減去后來(lái)計(jì)算城建及附加稅; 而解答題就完全不管進(jìn)口的增值稅和消費(fèi)稅呀?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱(chēng)年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄