借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目在貸方余額掛賬,不需要清零的
出口企業(yè),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(出口退稅)有貸方余額,月末要轉(zhuǎn)平嗎?如果需要轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到哪個科目?
老師好!出口退稅企業(yè),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目期末有余額嗎?不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
老師您好純外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額
老師您好外貿(mào)企業(yè)增值稅出口退稅科目有貸方余額?要不要結(jié)轉(zhuǎn)
老師 您好!期末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)科目貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎