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6月紅沖去年的增值稅專用發(fā)票,7月退回稅費,如何會計分錄

2022-08-16 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 10:17

借銀行存款貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶5856 追問 2022-08-16 10:19

跨年了呢

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快賬用戶5856 追問 2022-08-16 10:20

增值稅是6月紅沖,7月申報的就是負數(shù)。附加稅是以前年度更正處理的。增值稅、附加稅分別怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:23

。具體退的是哪一個稅款?是多交了嗎?還是?

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快賬用戶5856 追問 2022-08-16 10:24

退回增值稅、附加稅。增值稅是6月紅沖,7月申報負數(shù)。附加稅是以前年度更正處理的。增值稅、附加稅分別怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:33

。借銀行存款貸應(yīng)交稅費。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費。
2022-08-16
你好,有開具負數(shù)發(fā)票沖銷嗎??
2022-01-10
您好 請問6月份分錄怎么寫的
2020-10-13
12月份結(jié)應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 你這個月如果沒有正數(shù)收入的話,去稅務(wù)局那邊退。
2021-01-13
那個 可以紅沖的 在系統(tǒng)操作
2020-10-09
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